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老師您好!想請教一下,我們公司是一般納稅人,去年開了一份專票給對方,然后現(xiàn)在對方又要求我們紅字票,重開藍票過去給他們,這樣的話,報稅的時候是0申報是嗎?

2019-12-06 14:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2019-12-06 14:59

是的,是填寫0申報的。因為正負的銷售相抵后就是0了。

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是的,是填寫0申報的。因為正負的銷售相抵后就是0了。
2019-12-06
需要的,需要把發(fā)票退給你們。你們自己開紅字信息表,然后開紅字發(fā)票重新開就可以的,只需要給他正確的發(fā)票。
2022-03-08
這個發(fā)票需要退回去,對方重新開的宏,普通發(fā)票對方?jīng)]法開一部分,你們也沒法開紅字信息表。
2021-12-29
看一下開票系統(tǒng)里面能開出負數(shù)來嗎?如果能的話可以。
2021-01-11
同學(xué)你好 這個沒事的
2023-01-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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