你好,印花稅是當月的次月15日之前申報 水利建設專項收入是按季度還是半年,就需要看你當?shù)囟惥趾硕ǖ纳陥笃谙蘖?/p>
老師報個稅的時候:本期累計收入不可小于上期累計收入與本期收入之和,是哪里的問題
個人返利給客戶用什么避險的詞比較合理
老師,我換了臺電腦,申報個稅,那以前員工采集的信息到哪里查 是不是換了查不到了
你好老師,廠車檢測費,檢測服務費,保費,等專票都可以抵扣的嗎?
老師,銷售和安裝閘道服務應該開什么品名呢
老師,個獨轉(zhuǎn)讓,有股東變更一說嗎,跟公司變更股東流程一樣嗎,是先稅務后工商嗎
甲公司與乙公司合作收購小麥,甲公司銀行貸款利息2.85%,由乙公司承擔利息,按3.1%算,按什么利率掛,多的利率點多收利息如何記賬?
兄弟公司要買名下的一輛車轉(zhuǎn)讓賣給我們公司,兩家進行簽訂合同開具發(fā)票,請問我的固定資產(chǎn)怎么入卡片,按照合同購入的價格?但是我們用友上運輸設備的折舊年限是144個月,明顯購入的二手車應該不符合在折舊144個月了吧,那這樣的話想讓他折舊4年,是在固定資產(chǎn)卡片寫上已計提折舊96個月,這樣就剩余48個月還是怎么處理
老師這道題錯誤選項我就不明白了,不是說關(guān)于各項預算編制方法嗎,AD為什么錯誤,至于答案解析我更聽不明白了,那關(guān)于各項預算編制方法那也有工作量大的啊,為什么不正確呢
我公司是生產(chǎn)型企業(yè),售賣蒸汽?,F(xiàn)在公司想增添售電資質(zhì),但因為我公司是工業(yè)用地不符合,現(xiàn)在新租賃了一個辦公樓作為我們售電資質(zhì)的注冊地,但是辦公樓租賃合同還是以我們公司名義,請問這個因為售電資質(zhì)產(chǎn)生的不動產(chǎn)租賃費用以及裝修費用放入哪里呢,怎么做財稅處理?我們生產(chǎn)成本都是放的關(guān)于蒸汽的
那其實當月繳納的印花稅,實際上應該是上個月的對不對,就是他的歸屬期。
你好,是的,當月是繳納上個月所屬期印花稅的
印花稅是收入的千分之五嗎?
你好,需要看是印花稅的什么稅目,不同稅目稅率不同的 比如購銷 合同印花稅稅率是萬分之3 租賃合同印花稅稅率是千分之1 運輸合同印花稅稅率是萬分之5
那我們企業(yè)應該是萬分3
你好,針對這個問題還有什么疑問嗎?
我今天去翻了稅單,10月的單子,印花稅顯示是10月
你好,針對這個(10月的單子,印花稅顯示是10月)有什么疑問?
按說15號申報的話,當期的數(shù)據(jù)也還沒有出來
老師你昨天說當月是繳納上個月所屬期印花稅的
你好,15號申報是申報上個月所屬期的印花稅 比如12.15日之前是申報11月份的印花稅,而不是12月份的
對啊,我算了下金額確實是上個月的,但是稅單上的所屬期寫了當月 當日 就是申報的那天
你好,能提供一下你所提到的稅單圖片?
后面這筆應該是工會經(jīng)費,我搞不懂為什么會寫其他收入
你好,工會經(jīng)費納稅申報的時候,就是選擇其他收入 能提供一下印花稅扣款日期,你提供的扣稅回單看不到扣款日期的
印花稅就是11.8扣款的
你好,你單位印花稅是按次申報嗎?
呃,這個我也不確定 但是我算了下金額,應該是上個月的 那像這樣這筆費用,我該上個月計提做借稅金及附加,貸應交稅費-印花稅,還是當月直接借稅金及附加,貸銀行存款
你好,印花稅不需要計提,繳納這樣做分錄 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款
那印花稅不管是不是申報上個月的,當月產(chǎn)生費用當月就直接進費用了是吧 那水利建設稅呢 工會經(jīng)費要計提嗎
你好,印花稅就繳納的時候做這個分錄就是了 借;稅金及附加——印花稅 , 貸;銀行存款 水利建設稅, 工會經(jīng)費是需要計提的