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老師我們公司盈利40多萬(wàn),這一年中期間還有預(yù)交的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在想交一部分企業(yè)所得稅,知道想交的稅額怎么反推需要多少成本的金額
老師,收到成本票了,但是想交點(diǎn)企業(yè)所得稅,不想那么多成本,應(yīng)該怎么辦?
老師,我們公司預(yù)交的企業(yè)所得稅,但是開(kāi)票沒(méi)開(kāi)那么多,完稅憑證企業(yè)所得稅多交了6000多,這個(gè)我要怎么做賬?。?/p>
老師,公司沒(méi)有成本票怎么入賬,企業(yè)所得稅是不是會(huì)多交
怎么看差多少成本票要交多少企業(yè)所得稅
老師 我們公司有研發(fā)費(fèi)用 要申請(qǐng)高企 近三年研發(fā)費(fèi)用 是不是還得立項(xiàng)啊 這個(gè)立項(xiàng)怎么弄呢 還是請(qǐng)中介弄呢
繳納稅款之后,是不是需要開(kāi)具完稅證明,附件在扣款憑證后面證明啊
你好老師,請(qǐng)問(wèn)個(gè)體戶報(bào)經(jīng)營(yíng)所得的時(shí)候如何獲得15000的免稅額度呀,怎么操作
老師,我們公司買的一臺(tái)6000塊錢的電腦。固定資產(chǎn)進(jìn)行折舊的時(shí)候,這種情況我們用考慮殘值嗎?沒(méi)有經(jīng)驗(yàn)怎么做呀?
公司發(fā)了一個(gè)公司外人員甲的一次性勞務(wù)報(bào)酬1萬(wàn)元 公司可以不給甲代扣代繳勞務(wù)報(bào)酬個(gè)稅嗎 直接發(fā)1萬(wàn)元 讓甲自行申報(bào)個(gè)稅
開(kāi)除員工給的補(bǔ)償金要交個(gè)稅嗎
辦公室報(bào)銷的金額過(guò)大,都是用的現(xiàn)金支付,會(huì)不會(huì)有啥風(fēng)險(xiǎn)啊
公司要注銷的話,賬戶里有錢,股東投入的資本可以轉(zhuǎn)給股東嗎?要不要交個(gè)稅
各位老師,有沒(méi)有女鞋的成本核算課程,通過(guò)erp演示的?求推薦
老師,為了員工的報(bào)銷發(fā)票避免重復(fù),發(fā)票只能每張登記查重嗎?有沒(méi)有更便捷的方法


您好,公司成本多但企業(yè)所得稅還是高,主要是因?yàn)橛行┏杀緵](méi)發(fā)票或不能稅前扣除、公司利潤(rùn)超了小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)按25%交稅、或者沒(méi)享受研發(fā)加計(jì)扣除等優(yōu)惠,解決辦法包括:確保所有經(jīng)營(yíng)相關(guān)的成本都有正規(guī)發(fā)票并入賬、盡量讓年應(yīng)納稅所得額控制在300萬(wàn)以下以享受小微企業(yè)優(yōu)惠(年利潤(rùn)≤100萬(wàn)部分實(shí)際稅率約2.5%到5%,100萬(wàn)到300萬(wàn)部分約5%到10%,比25%低很多)、把公司利潤(rùn)控制在小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)可以通過(guò)合理拆分業(yè)務(wù)或控制收入成本實(shí)現(xiàn)、有研發(fā)投入的記得申請(qǐng)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除(比如研發(fā)費(fèi)用100萬(wàn)可以按100萬(wàn)或200萬(wàn)扣除,減少應(yīng)納稅所得額)、如果公司符合高新技術(shù)企業(yè)條件可以申請(qǐng)按15%稅率交稅而不是25%、還可以了解當(dāng)?shù)赜袥](méi)有稅收返還或產(chǎn)業(yè)扶持政策,把能扣的成本都扣掉、讓利潤(rùn)降下來(lái)、用足政策優(yōu)惠就能少交企業(yè)所得稅。