安排 1 名普通殘疾人(或 1 名重度殘疾人)即可抵扣 2 萬(wàn)殘保金(滿足 1.5% 就業(yè)比例要求,需合規(guī)簽訂合同、繳社保)。

老師,我想問(wèn)一下,我是一個(gè)居民生活清掃街道的公司,大概有員工130人左右,一般都是下崗工作或歲數(shù)也比較大的人,并且這些員工中也有2-3人擁有殘疾證,可就是沒(méi)有把他們交養(yǎng)老保險(xiǎn),想問(wèn)一下,他們能不能抵殘保金中所說(shuō)的殘疾人呀。有點(diǎn)暈,
老師您好,今年一月的新公司,兩個(gè)股東沒(méi)有請(qǐng)外人,其實(shí)也沒(méi)有發(fā)工資,但是頭幾個(gè)月做了四千左右工資申報(bào)個(gè)稅了,后來(lái)就又沒(méi)做工資了0申報(bào)個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)需要申報(bào)繳納殘疾人就業(yè)保障金嗎?交多少呢?
老師我們單位28人,安排了一名殘疾人。公司已經(jīng)超過(guò)3年注冊(cè)時(shí)間,問(wèn)了稅務(wù)局需要交殘保金。這個(gè)殘疾人今年1月才招進(jìn)來(lái)的。 1、今年的殘保金可以免嗎? 2、當(dāng)?shù)匕仓脷埣猜毠け壤?.5% 我公司達(dá)到了嗎?28×0.015=0.42. 3、這里的全體員工包括退休返聘人員嗎! 4、如果殘疾人是退休人員還能算招聘人員嗎?
老師,我們公司有筆壞賬,就是國(guó)外公司貨款中扣除關(guān)稅的款不支付,這筆金額19年到現(xiàn)在,大概在300萬(wàn)人民幣左右,請(qǐng)問(wèn)我是否可以申請(qǐng)壞賬準(zhǔn)備?謝謝!
老師,請(qǐng)問(wèn)殘保金有優(yōu)惠政策嗎?公司有68個(gè)人,需要安排多少殘疾人才可以享受優(yōu)惠政策???
老師,我公司是拍賣礦山銷售毛石的,與客戶簽訂合同的單價(jià)后,有些后期實(shí)際對(duì)賬時(shí)單價(jià)低了幾元,但每個(gè)月底我都與客戶對(duì)賬,主要核對(duì)這期間出貨的品種和單價(jià)以及剩余款(或欠款),且以實(shí)際與客戶對(duì)賬的信息來(lái)開(kāi)票結(jié)轉(zhuǎn)收入的,請(qǐng)問(wèn)這有沒(méi)有涉稅風(fēng)險(xiǎn)
請(qǐng)問(wèn)一下,支付社保時(shí)憑證:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款 這樣做對(duì)嗎?還用計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?(能回答的老師回答,不能回答的,別浪費(fèi)時(shí)間)
老師您好!餐飲業(yè)個(gè)體工商戶,沒(méi)有公戶,無(wú)票支出無(wú)票收入,申報(bào)可以0報(bào)嗎?
協(xié)議班,口碑班,大招班,60天上岸班,都是什么意思?有什么區(qū)別?
老師,1月支付10萬(wàn)的房租,5月才取得發(fā)票,分別怎么做分錄,1-4月要攤銷嗎
老師,什么情況需要去外管局備案?稅務(wù)備案又是什么?能具體說(shuō)說(shuō)么?
甲公司持有乙公司70%的股份,2024年乙公司向甲公司銷售商品1200萬(wàn)元,其銷售成本為900萬(wàn)元,該商品的銷售毛利率為25%。甲公司購(gòu)進(jìn)的該商品2024年全部未實(shí)現(xiàn)對(duì)外銷售而形成期末存貨。乙公司(子公司)2025年繼續(xù)向甲公司(母公司)銷售商品600萬(wàn)元,其銷售成本為420萬(wàn)元,該商品的銷售毛利率為30%。2025年甲公司將2024年購(gòu)進(jìn)的存貨對(duì)外銷售70%,剩余30%形成期末存貨;本年度從乙公司購(gòu)進(jìn)的商品2025年對(duì)外銷售60%,40%形成期末存貨。甲公司對(duì)外銷售售價(jià)為進(jìn)價(jià)的120%。要求:1、2024年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)的抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。2、2025年編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí),調(diào)整和抵減分錄;編合并工作底稿。(1)抵減分錄。(2)編合并報(bào)表工作底稿。工作底稿我真的不會(huì)嗚嗚嗚
老師,如果租金成本比如年100萬(wàn),比如24年對(duì)方不能開(kāi)具發(fā)票,正確做法是,25年,26年匯算調(diào)增交稅25萬(wàn)。如果是26年5月前才取得發(fā)票,那27匯算調(diào)減24-25,一共200萬(wàn)嗎?這樣操作有沒(méi)有問(wèn)題?還是需要年年更正申報(bào)退稅?退稅有問(wèn)題嗎?
老師,您好,我們是貨運(yùn)公司,每年年初計(jì)提安全生產(chǎn)費(fèi),年底未使用完沖銷,22年前面會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)多計(jì)提了28萬(wàn)未沖銷,這幾年有此類費(fèi)用她沖銷這28萬(wàn),截止上個(gè)月還沒(méi)沖銷完,我應(yīng)該怎么處理

