是的,就是那樣處理就行

老師 請問一下出口做賬問題 ①出口商品 借:應(yīng)收賬款:3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入:500*6 ②美元戶收款 借:銀行存款-美元戶:500*7(月初第一天稅率7) 貸:應(yīng)收賬款:3500 ③美元結(jié)匯成人民幣 借:銀行存款-人民幣:500*6.9(當(dāng)天實(shí)際結(jié)匯匯率) 貸:銀行存款-美元戶:3450 ④調(diào)匯 借:應(yīng)收賬款:3450 貸:應(yīng)收賬款:3000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益:450 問:1.第②個(gè)分錄應(yīng)該是用人民幣表示嗎?是不是寫錯(cuò)了 2.④調(diào)匯有問題嗎? 3..第②個(gè)分錄,我后面附的回單500美元的回單,但是我借方錄的是3500,這樣銀行不是對不上嗎?
①出口商品 借:應(yīng)收賬款:3000 貸:主營業(yè)務(wù)收入:500*6 ②美元戶收款 借:銀行存款-美元戶:500*7(月初第一天稅率7) 貸:應(yīng)收賬款:3500 ③美元結(jié)匯成人民幣 借:銀行存款-人民幣:500*6.9(當(dāng)天實(shí)際結(jié)匯匯率) 貸:銀行存款-美元戶:3450 ④調(diào)匯 借:應(yīng)收賬款:3450 貸:應(yīng)收賬款:3000 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-匯兌損益:450 問:1.第②個(gè)分錄應(yīng)該是用人民幣表示嗎?是不是寫錯(cuò)了 2.④調(diào)匯有問題嗎? 3..第②個(gè)分錄,我后面附的回單500美元的回單,但是我借方錄的是3500,這樣銀行不是對不上嗎?
老師,請問出口外貿(mào)商品,按出口日美元折算人民幣主營業(yè)務(wù)收入為人名幣469922.64。借:應(yīng)收賬款-應(yīng)收外匯賬款469922.64 貸:主營業(yè)務(wù)收入-出口收入 469922.64 。次月外幣賬戶到款美元按結(jié)匯時(shí)匯率折算人名幣467542.8。故人民幣匯兌差額差額2379.84元入什么科目?
老師:美元戶收款378.6,人民幣賬戶結(jié)匯 2441.93 ,請問分錄是不是這樣做? 美元戶收款: 借:銀行存款-美元賬戶 378.6 ??貸:預(yù)收賬款-美元賬戶 378.6 結(jié)匯: 借:銀行存款-人明幣賬戶 2441.93 ???財(cái)務(wù)費(fèi)用--匯兌損益 4.13 貸:銀行存款-美元戶 378.6*6.4608=2446.06 1月7日結(jié)匯的,匯率用的對不對
老師,您好。我們外銷收款一筆美元,23號(hào)美元賬戶收到美元11000,24號(hào)結(jié)匯成人民幣69411.10元,2月份第一天匯率是6.358.請問分錄是如下兩個(gè)分錄哪個(gè)是正確的呢? 1. 借:銀行存款——美元賬戶 69938(11000*6.358) 貸:應(yīng)收賬款 69938 (11000*6.358) 借:銀行存款——人民幣賬戶 69411.10 借:匯總損益526.9 貸:銀行存款——美元賬戶 69938(11000*6.358) 2. 借:銀行存款——美元賬戶 69411.10(11000*6.3101) 借:匯總損益526.9 貸:應(yīng)收賬款 69938 (11000*6.358) 借:銀行存款——人民幣賬戶 69411.10 貸:銀行存款——美元賬戶(11000*6.3101)
往年的銀行流水打印不出來,在異地的銀行,可以去打印嗎
在異地的銀行,可以打印對公銀行流水嗎
寧波5家企業(yè),要接過來3家代賬的,其中一家申請高新技術(shù)企業(yè),發(fā)票 開票的問題 ?但是實(shí)際有2個(gè)財(cái)務(wù),剩下的都是公司的其它人,每家目前就2-3個(gè)人,目前要走賬,創(chuàng)造營業(yè)收入,其中一家申報(bào)高新了,我們打算用其它人的登錄做賬,問 這個(gè)開發(fā)票問題,3家怎么分配??財(cái)務(wù)經(jīng)理不能開票吧
老師,生產(chǎn)企業(yè)出口的設(shè)備,設(shè)備中的零部件壞了,運(yùn)回國內(nèi)維修,維修后又出口了報(bào)關(guān)單監(jiān)管方式是修理物品,這樣還需要開出口發(fā)票嗎?
老師,我們出口貨物合同簽訂的是美元單價(jià)是300,匯率是7。人民幣是2100。我們出口第一個(gè)工作日匯率是6.98,那么寫報(bào)關(guān)美元金額是按合同單價(jià)300美元?還是以2100/6.98來折算美元?
國內(nèi)物流費(fèi)開票是幾個(gè)點(diǎn)
老師好!公司員工的住房公積金公司繳的部分需要計(jì)提嗎?
老師,已經(jīng)抵扣過了,然后有部分紅沖的,紅沖部分打印出來了,現(xiàn)在不確定是進(jìn)項(xiàng)稅額借方負(fù)數(shù)還是進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸方正數(shù),這兩者分別什么時(shí)候用
工地上雇傭了一個(gè)零工,費(fèi)用5000,他個(gè)人不想去代開發(fā)票,怎么處理呢,申報(bào)個(gè)稅嗎
老師請問一下我們是做裝修的,跟公司業(yè)務(wù)沒有關(guān)系,賺了5000,要給員工2000,請問一下計(jì)入什么科目


那這樣做之后,月底為什么還會(huì)出現(xiàn)這個(gè)提示呢