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年終獎(jiǎng)是和最后一個(gè)月工資合并計(jì)算繳納個(gè)人所得稅是嗎?另一種就是單獨(dú)計(jì)算除以12個(gè)月 是不是就這兩種 不用把年終獎(jiǎng)和全年工資合并計(jì)算是不是 舉個(gè)例子

2025-11-14 22:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-14 22:38

您好同學(xué),我來整理個(gè)例子,然后發(fā)您哈

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齊紅老師 解答 2025-11-14 22:41

計(jì)稅方式 單獨(dú)計(jì)稅:把年終獎(jiǎng)除以12得到的數(shù)額,按照按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表,確定適用稅率和速算扣除數(shù),單獨(dú)計(jì)算納稅。計(jì)算公式為:應(yīng)納稅額=全年一次性獎(jiǎng)金收入×適用稅率-速算扣除數(shù)。? 并入綜合所得計(jì)稅:將年終獎(jiǎng)與當(dāng)年綜合所得(包括工資薪金、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)使用費(fèi)等四項(xiàng)所得)合并,按照綜合所得年度稅率表計(jì)算納稅。? 舉例說明 假設(shè)小李每月工資收入為8000元,三險(xiǎn)一金每月繳納1000元,有一個(gè)子女正在接受全日制學(xué)歷教育,可享受每月1000元的專項(xiàng)附加扣除,沒有其他扣除項(xiàng)目。2024年年終獎(jiǎng)為36000元。 單獨(dú)計(jì)稅 第一步:確定稅率和速算扣除數(shù)。 將年終獎(jiǎng)36000元除以12,得到$36000÷12 = 3000$元。 對(duì)照按月?lián)Q算后的綜合所得稅率表,3000元對(duì)應(yīng)的適用稅率為3%,速算扣除數(shù)為0。? 第二步:計(jì)算年終獎(jiǎng)應(yīng)納稅額。 應(yīng)納稅額 = 36000×3% - 0 = 1080元。? 第三步:計(jì)算每月工資應(yīng)納稅所得額。 每月工資應(yīng)納稅所得額 = 8000 - 5000(基本減除費(fèi)用) - 1000(三險(xiǎn)一金) - 1000(專項(xiàng)附加扣除) = 1000元。 對(duì)照綜合所得稅率表,適用稅率為3%,每月工資應(yīng)納稅額 = 1000×3% = 30元,全年工資應(yīng)納稅額 = 30×12 = 360元。? 第四步:計(jì)算全年納稅總額。 全年納稅總額 = 年終獎(jiǎng)應(yīng)納稅額 + 全年工資應(yīng)納稅額 = 1080 + 360 = 1440元。? 并入綜合所得計(jì)稅 第一步:計(jì)算全年綜合所得應(yīng)納稅所得額。 全年綜合所得收入額 = 8000×12 + 36000 = 132000元。 全年應(yīng)納稅所得額 = 132000 - 60000(全年基本減除費(fèi)用) - 1000×12(三險(xiǎn)一金) - 1000×12(專項(xiàng)附加扣除) = 48000元。? 第二步:對(duì)照綜合所得稅率表,48000元對(duì)應(yīng)的適用稅率為3%,速算扣除數(shù)為0。 全年應(yīng)納稅額 = 48000×3% - 0 = 1440元。? 在這個(gè)例子中,兩種計(jì)稅方式下納稅總額相同,但在其他情況下,結(jié)果可能不同。一般來說,收入較高且年終獎(jiǎng)較多時(shí),單獨(dú)計(jì)稅可能更劃算;收入較低時(shí),并入綜合所得計(jì)稅可能更有利。納稅人

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你好,綜合一起超過了都是要交稅的。
2022-03-06
你好這個(gè)一直到2027年都可以先不并入的。
2024-12-02
你好,也可以和工資合并申報(bào)了
2025-01-10
你好! 是的,可以與12月工資合并一起申報(bào)個(gè)稅。
2021-02-01
學(xué)員你好,如果選擇單獨(dú)計(jì)稅,就是說按年終獎(jiǎng)的方式計(jì)稅預(yù)交,如果工資達(dá)不到匯算的時(shí)候還可以選擇合并工資后退稅的
2022-03-06
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