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老師,稅務(wù)系統(tǒng)有需要退稅的金額,我就辦理了先退后抵的業(yè)務(wù),錢(qián)未退到公司賬戶(hù)直接抵企業(yè)所得稅,如何做賬呢?

2025-11-14 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-14 17:25

你好,是因?yàn)橛辛舻衷鲋刀悾制髽I(yè)所得稅嗎?

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快賬用戶(hù)5953 追問(wèn) 2025-11-14 17:26

不是留抵增值稅,是以前多交的印花稅

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你之前那個(gè)多交的時(shí)候是不是只做借應(yīng)交稅費(fèi),貸銀行,現(xiàn)在抵減做借所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)就可以,沒(méi)有抵減完還繼續(xù)掛應(yīng)交稅費(fèi)借方表示還有多的沒(méi)有抵減完
2020-05-15
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi),企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2021-12-17
是的,直接點(diǎn)提交就可以了
2022-04-26
同學(xué)你好 那就直接納稅調(diào)整明細(xì)表調(diào)增
2022-04-06
同學(xué)你好 對(duì)的 直接抵消的
2022-02-07
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