你好,是因?yàn)橛辛舻衷鲋刀悾制髽I(yè)所得稅嗎?

老師,季度企業(yè)所得稅申報(bào)預(yù)繳稅款后,老板嫌交得太多了,要求做大了成本費(fèi)用,申報(bào)更正了,現(xiàn)在有兩萬(wàn)多的差額要去申請(qǐng)留抵或者退稅,有哪位老師辦過(guò)申請(qǐng)退稅業(yè)務(wù)的?給我些建議哈?,F(xiàn)在稅務(wù)局說(shuō)申請(qǐng)退稅跟留抵都是一樣的流程,那我是申請(qǐng)退稅好還是留抵好呢?怕查賬啊關(guān)鍵
老師,我們19年的企業(yè)所得稅,因?yàn)轭A(yù)繳的金額多于應(yīng)納稅額,所以當(dāng)時(shí)申請(qǐng)了退抵,今年11月稅務(wù)局喊我們申請(qǐng)退稅,11月對(duì)公賬戶(hù)已收到退款,這個(gè)怎么做分錄呢?
老師,以前出口是申報(bào)的時(shí)候系統(tǒng)直接算出退稅額來(lái)抵消,是嗎?因?yàn)楣編啄甓紱](méi)有出口了,今年就有一單了,我問(wèn)了以前會(huì)計(jì),聽(tīng)她是這么說(shuō)的,現(xiàn)在是不是得先申報(bào)增值稅的,后再申報(bào)出口退稅的,而且還需要期末留抵額大于退稅額才有退稅的是嗎
老師你看我這操作的就抵退稅步驟對(duì)吧,我看是2020年的就抵稅額,我們這公司沒(méi)有業(yè)務(wù)這兩年裙所以一直有1千多的就抵稅額沒(méi)抵扣。這是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的我就直接提交了,對(duì)吧
老師,您好,最近我們公司辦理了留抵退稅,稅務(wù)局也把稅款退給企業(yè)了,后來(lái)稅務(wù)后臺(tái)發(fā)現(xiàn)退的稅款中用于免稅的進(jìn)項(xiàng)稅,有2000元,讓我補(bǔ)繳了2000元,請(qǐng)問(wèn)老師,這個(gè)2000元如何做分錄?
老師,我公司是施工方,對(duì)方總包方他要替我們發(fā)農(nóng)民工工資,那工程款開(kāi)票我就減掉這部分工資,工資這部分不用開(kāi)發(fā)票?
老師請(qǐng)問(wèn)一下,農(nóng)業(yè)專(zhuān)業(yè)合作社收到社員的農(nóng)產(chǎn)品是免稅的是嗎,應(yīng)該開(kāi)什么票據(jù),然后銷(xiāo)售出去怎么開(kāi)具發(fā)票,也是免稅的嗎
你好老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)內(nèi)部的逆流順流業(yè)務(wù)都需開(kāi)票嗎?按照正常業(yè)務(wù)那樣開(kāi)票?
中標(biāo)的合同對(duì)方審批中,已經(jīng)生產(chǎn)快兩年了,每個(gè)月都有發(fā)貨,我們的單價(jià)按照中標(biāo)合同走的,但是對(duì)方以合同流程沒(méi)走完一直不對(duì)賬結(jié)算,我要不要確認(rèn)收入入賬
請(qǐng)問(wèn)老師居住權(quán)屬于用益物權(quán)嗎?
你好,我想問(wèn)一下,我們公司買(mǎi)金幣賣(mài)給客戶(hù),沒(méi)有經(jīng)過(guò)加工,是不是不用交消費(fèi)稅的。我找了稅局問(wèn),他說(shuō)是我發(fā)票開(kāi)了珠寶首飾這個(gè)稅收類(lèi)目原因,那請(qǐng)問(wèn)這些黃金金幣正確的類(lèi)目是什么呢?
老師 請(qǐng)問(wèn)報(bào)銷(xiāo)是對(duì)公還是對(duì)私報(bào)銷(xiāo)比較好
員工的高鐵票怎么入賬,節(jié)稅
安保公司沒(méi)有勞務(wù)派遣資質(zhì),給校園上安保人員怎么開(kāi)票。
產(chǎn)品的進(jìn)銷(xiāo)存第一個(gè)月有庫(kù)存,但是后續(xù)幾個(gè)月生產(chǎn)轉(zhuǎn)庫(kù)存,庫(kù)存進(jìn)了多少就出掉多少,價(jià)格也是按照后面進(jìn)來(lái)了多少出去多少。最開(kāi)始的庫(kù)存數(shù)量和金額一直沒(méi)有動(dòng)過(guò),后續(xù)又也出完了,會(huì)不會(huì)有問(wèn)題啊。


不是留抵增值稅,是以前多交的印花稅