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你好,老師,我想咨詢一下我們公司是分公司,注冊在山東的,小規(guī)模納稅人,我們增值稅是按照季度申報的,開的發(fā)票建筑服務*勞務費,25年11月有一個項目是在天津,開了100000跟100800的專票,這個需要在天津預交稅款嗎

2025-11-14 16:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-14 16:45

?同學您好,很高興為您解答,請稍等

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齊紅老師 解答 2025-11-14 16:46

您好,公司是山東注冊的小規(guī)模納稅人,增值稅按季度申報,開的建筑服務*勞務費專票,25年11月在天津有項目開了100000和100800的兩張專票,需要在天津預繳稅款;因為小規(guī)模納稅人跨?。ㄉ綎|到天津)提供建筑服務,不管季度銷售額是否超30萬,都得在建筑服務發(fā)生地(天津)預繳增值稅,按目前政策小規(guī)模納稅人跨區(qū)域建筑服務預繳稅率是1%,這兩張專票合計金額200800元(100000%2B100800),若按含稅價算預繳稅額=200800÷(1%2B1%)×1%≈1988.12元(約1988元),若按不含稅價算則是200800×1%=2008元,反正得在天津先預繳。

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2025-11-14
您好 如季度銷售額不超過45萬 就不需要預繳 超過就需要武漢預繳稅款
2022-01-23
你好;? ?你們只是的單純的提供勞務出去; 你開 建筑服務*勞務費即可 ;? ? ?這個人員是你們自己的員工 還是勞務公司派遣給你們的? ?
2022-09-21
你好 填寫當期收入的金額?
2021-10-11
1.關于現(xiàn)在可以開多少稅率的發(fā)票:在您公司升級為一般納稅人之后,建筑服務的稅率通常為9%。因此,您公司現(xiàn)在開具的增值稅專票應該按照9%的稅率來計算稅額。但需要注意的是,如果之前有合同約定了3%的稅率,且該合同在升級為一般納稅人之前已經(jīng)生效并開始執(zhí)行 2.關于跨市級項目如何預交增值稅:如果您的分包項目涉及跨市級,那么您需要根據(jù)項目所在地的稅務規(guī)定進行增值稅的預繳。通常情況下,對于跨地區(qū)提供建筑服務,需要在服務發(fā)生地預繳稅款,然后向機構所在地主管稅務機關進行納稅申報。 3.關于是否可以按照簡易計征開具發(fā)票:簡易計征是一種簡化的稅收征收方式,但并非所有情況下都可以使用。是否可以采用簡易計征方法開具發(fā)票,需要根據(jù)您公司的具體情況以及當?shù)囟悇詹块T的政策來確定。通常情況下,簡易計征適用于一些特定的納稅人或特定的業(yè)務類型
2024-03-11
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