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增值稅申報表表即征即退項目第35行本月數(shù)應該填實際收到稅款月數(shù)據(jù)還是應該填所屬期數(shù)據(jù),我某月申請的退款有好幾個月一起申請的。
我們有一筆外貿(mào)在5月確認收入 ,但是不想在6月(所屬期5月)申報退稅 ,想在7月1日(所屬期6月)申報退稅, 但是我也應該在下周一申報增值稅(所屬期5月)的時候在附表1免抵退中 ,未開票金額也需要填寫這比銷售額吧? 然后在所屬期(6月)填寫增值稅申報表就不填寫這筆收入了 對吧?
報個稅的時候,8月份工資稅所屬期應該屬于9月份是吧,10月15號之前申報就行了是吧?
報個稅的時候,8月份工資稅所屬期應該屬于9月份是吧,10月15號之前申報就行了是吧?
老師,是1月所屬期欠稅(2月申報),2月所屬期有留底(3月申報),然后3月辦理了留底抵欠款,那留底抵欠的分錄就應該做3月所屬期啊,留底抵欠金額也應該填到3月所屬期報表?。?月申報),不對嗎?你怎么說分錄做4月啊
老師,我們是酒店的,購買客房的刀刮布計入哪個會計科目的二級明細?主營業(yè)務成本?
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細?計入主營業(yè)務成本還是銷售費用-福利費比較好?
單位工車加油,沖預付加油卡時附件需要費用報銷單嗎?
老師,請問一下我們開發(fā)票38850,客戶轉(zhuǎn)賬給老板41000,老板轉(zhuǎn)入公戶41000 多余的是代繳車輛購置稅及保險。我做賬怎么做分錄平賬啊,都暈了。 開票借應收賬款38850 主營業(yè)務收入34380.53. 銷項4469.47 法人收到轉(zhuǎn)入公戶借銀行存款41000,貸其他應付款 41000
物業(yè)小區(qū)業(yè)主共有收益是否繳納增值稅?比如共有的停車位收入100元,按約定業(yè)主共有75元,物業(yè)公司得25元。怎么入賬?同時這25屬于物業(yè)收入還是公司其他收入?
10月份銷售的服務 算是預開 這算收入嗎
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細?能直接入主營業(yè)務成本嗎?
老師,我們酒店客房有贈送水果,請問購買水果回來的發(fā)票3000元計入哪個會計科目的二級明細?
老師,2022年12月會計做無形資產(chǎn)攤銷表,無形資產(chǎn)總額多做30萬,這個該怎么處理,怎么調(diào)賬,稅務局還要無形資產(chǎn)明細表,因股權轉(zhuǎn)讓要提供的
老師,因為跨年2024年的電子回單,打不出來,能否附上交易明細?
電子稅務局查不到財報怎么辦
下邊錄入日期也要選的
錄入日期選什么時候
比如3月的季度報表,那么就是4月1-30號
一年的財報錄入日期
那個存在跨年的,沒法查,建議按季度查