原因:明細表數(shù)據(jù)錯漏(如銷售額填錯、未勾選參與匯總)或匯總表取數(shù)異常(未同步最新數(shù)據(jù)、緩存沖突)。 解決:1. 核對明細表與匯總表差異項,手動計算明細表合計找錯;2. 修正明細表錯誤并勾選 “參與匯總”;3. 刪除原匯總表,重新生成;4. 清緩存重登,仍有問題聯(lián)系稅務(wù)或系統(tǒng)服務(wù)商。

老師,第一申報免抵退出口退稅申報,不太會,免抵退申報匯總表數(shù)據(jù)比免抵退明細數(shù)據(jù)金額大一百多萬是怎么回事呢?自檢后還沒提交怎么修改匯總表呢
申報生產(chǎn)企業(yè)出口免抵退提示這個錯誤,需要怎么解決呢?存在不得免抵稅額合計與增值稅納稅表差額,需核實增值稅納稅申報數(shù)據(jù)及出口退稅申報數(shù)據(jù)。如果出口退稅申報數(shù)據(jù)錯誤,請修改出口退稅申報數(shù)據(jù);如果需要調(diào)整納稅申報,請調(diào)整增值稅納稅申報!
我正在填報統(tǒng)計局的企業(yè)年報,在填寫利潤表提交審核時,系統(tǒng)提示財務(wù)費用不能為負數(shù),現(xiàn)在需要具體說明為負數(shù)的原因,請問老師用文字該怎么說明呀?公司為出口退稅工業(yè),每月涉及出口收入時的匯率差額,計入了財務(wù)費用下面的匯兌收益或匯兌損益,所以導致了期末利潤表中出現(xiàn)了財務(wù)費用為負數(shù)的情況,請老師簡單幫我描述一下
我在填《生產(chǎn)企業(yè)出口貨物免抵退稅申報明細采集表》的時候,出口商品名稱一欄是灰色,但是又是帶了星號的必填項,這個是怎么回事呢,老師
老師你好,我們是房產(chǎn)企業(yè),上個月開具了免稅發(fā)票,就是不動產(chǎn)銷售的普通發(fā)票,這個月報稅提示 增值稅減免稅申報明細表還要填,可是這個又不是出口退稅,那這個怎么填呢。
運梁車租賃開專票是幾個點?可以1個點么
銷售石料產(chǎn)生的運輸費、人工費、挖機費、鏟車費會計分錄,直接銷售出去,不加工。
我們采用的是小企業(yè)會計準則,年底存貨要計提資產(chǎn)減值損失,我該怎么做賬怎么處理呀老師,請老師具體說下
電子稅務(wù)局的進項稅發(fā)票長期未抵扣會失效嗎
我們9月收到一張多開金額的發(fā)票,現(xiàn)在客戶把以前那張紅沖了重新開了一張來,重新開的這張怎么處理呢
公司報銷員工提供的住宿金額支付截圖,實際付了100,但是支付截圖付了200,后面退款了100,公司根據(jù)原先的200支付截圖查到后面的已退款的100元么?
小規(guī)模轉(zhuǎn)一般納稅人隨時都可以轉(zhuǎn)嗎
@郭老師@郭老師@郭老師
生產(chǎn)成本中的成本明細人工,原材料,制造費,只對應(yīng)轉(zhuǎn)入成品的成本明細還是指當期生產(chǎn)成本里進入的人工,原材料,制造費的明細。
老師我想問一下我公司外包學校食堂,取得收入免稅嗎