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老師,您好,生產(chǎn)企業(yè)出口貨退稅填寫申報表提示免抵退匯總表1a4a5a10a欄與相關(guān)明細表合計數(shù)不一致怎么回事,怎么解決呢,提交不了報表

2025-11-14 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-14 14:59

原因:明細表數(shù)據(jù)錯漏(如銷售額填錯、未勾選參與匯總)或匯總表取數(shù)異常(未同步最新數(shù)據(jù)、緩存沖突)。 解決:1. 核對明細表與匯總表差異項,手動計算明細表合計找錯;2. 修正明細表錯誤并勾選 “參與匯總”;3. 刪除原匯總表,重新生成;4. 清緩存重登,仍有問題聯(lián)系稅務(wù)或系統(tǒng)服務(wù)商。

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原因:明細表數(shù)據(jù)錯漏(如銷售額填錯、未勾選參與匯總)或匯總表取數(shù)異常(未同步最新數(shù)據(jù)、緩存沖突)。 解決:1. 核對明細表與匯總表差異項,手動計算明細表合計找錯;2. 修正明細表錯誤并勾選 “參與匯總”;3. 刪除原匯總表,重新生成;4. 清緩存重登,仍有問題聯(lián)系稅務(wù)或系統(tǒng)服務(wù)商。
2025-11-14
同學您好正在解答
2023-10-07
同學您好!是在電子稅務(wù)局嗎?、
2024-03-28
你好, 根據(jù)您的描述,這個問題是由于出口免抵退計算過程中的數(shù)據(jù)誤差導致的。為解決這個問題,您需要檢查并調(diào)整您的增值稅納稅申報數(shù)據(jù)和出口退稅申報數(shù)據(jù)。 1. 檢查增值稅納稅申報數(shù)據(jù):確保您的增值稅納稅申報表中的數(shù)據(jù)準確無誤。這包括銷售額、銷項稅額、進項稅額等。如果您發(fā)現(xiàn)錯誤,請及時修改納稅申報數(shù)據(jù)。 2. 檢查出口退稅申報數(shù)據(jù):確保您的出口退稅申報表中的數(shù)據(jù)與增值稅納稅申報表中的相關(guān)數(shù)據(jù)一致。這包括出口銷售額、退稅稅率等。如果您發(fā)現(xiàn)錯誤,請及時修改出口退稅申報數(shù)據(jù)。 3. 調(diào)整納稅申報:如果檢查發(fā)現(xiàn)增值稅納稅申報數(shù)據(jù)有誤,您需要調(diào)整納稅申報。在調(diào)整時,請確保調(diào)整后的數(shù)據(jù)與出口退稅申報數(shù)據(jù)保持一致。 4. 重新計算免抵退:在調(diào)整完增值稅納稅申報數(shù)據(jù)和出口退稅申報數(shù)據(jù)后,重新計算免抵退金額。確保計算結(jié)果與您的實際業(yè)務(wù)情況相符。 5. 提交修改后的申報數(shù)據(jù):將修改后的增值稅納稅申報數(shù)據(jù)和出口退稅申報數(shù)據(jù)提交給稅務(wù)部門。如有必要,可與稅務(wù)部門溝通,以確保您的申報正確
2024-01-09
原因:進貨憑證可能因前期申報問題、重復(fù)使用等處于審核中;報關(guān)單可能因信息傳輸延遲、數(shù)據(jù)異常等在審核。 處理:排查發(fā)票以前申報及重復(fù)使用情況;核實報關(guān)單號等信息,在電子口岸確認報關(guān)單狀態(tài)
2025-04-16
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