今年直接 借:銀行存款10000 貸:利潤分配-未分配利潤10000

老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費一450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,要怎么改
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 借:管理費用一 負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費一 450 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,已經(jīng)跨年了要怎么改
老師好:我去年買稅控盤時做的分錄: 借:管理費用—開辦費 160 貸:銀行存款 160 借:管理費用—開辦費 290 貸:銀行存款 290 【借:管理費用 負(fù)450 貸:應(yīng)交稅費 450】 我發(fā)現(xiàn)這筆分錄寫錯了,跨年了要怎么改
服務(wù)費2022年去年企業(yè)銀行付款了,發(fā)票2023年開回來的會計分錄可以先借應(yīng)付賬款貸銀行存款。后做借管理費用貸應(yīng)付帳款么。 銀行也在今年做的
我們?nèi)ツ晟绫€人部分也是單位承擔(dān)的,舉個養(yǎng)老的例子,交的時候借:管理費用10000 貸:銀行存款10000,今年說要把去年單位替?zhèn)€人承擔(dān)的部分剝離出來,正確的數(shù)字應(yīng)該 借:管理費用9000 其他應(yīng)收款1000 貸:銀行存款 10000,今年要調(diào)整去年的憑證該怎么做,可以作為:借:其他應(yīng)收款1000 貸:以前年度損益調(diào)整1000嗎?
老師 建筑行業(yè) 增值稅和企業(yè)所得稅稅負(fù)大概多少
老師,適用小企業(yè)會計準(zhǔn)則的,如果要調(diào)賬的話,是不能用以前年度損益調(diào)整科目的嗎?
老師,您好!請問期末余額是指上一年公司銀行賬戶余額是嗎?
稅務(wù)局讓把2023年一筆一萬的費用普票調(diào)增,說對方失聯(lián),請問分錄應(yīng)該怎么做? 發(fā)票2023的,但是24年才入賬,補入賬分錄:借管理費用 貸其他應(yīng)付 借以前年度損益 貸管理費用 借未分配利潤 貸以前年度損益 那我現(xiàn)在調(diào)增應(yīng)該做什么分錄?
老師,公戶轉(zhuǎn)到法人卡的錢,以后用來作備用金,怎么備注
老師,請問當(dāng)期未 超30萬元,是不是就 不用跨區(qū)域涉稅事項報告了? 報告有效期30天,項目以前來過發(fā)票,現(xiàn)在要結(jié)算尾款,是 不是還要重新報備?在系統(tǒng)還查不到以前報備的信息?
老師,問一個關(guān)于土地增值稅的問題,我們轉(zhuǎn)讓了一部分土地,我們是轉(zhuǎn)讓方,可以受讓方先繳納契稅,再辦理過戶嗎
請問出口單證資料是否可以打包成一個文件存放在電腦不打印出來 ?
老師請問一下,這個進(jìn)項有廣告服務(wù)的用申報文化事業(yè)建設(shè)費嗎
老師,打算收購一家公司,對方給了24年的審計報告,應(yīng)該咋分析數(shù)據(jù),