您好,先暫估入賬,后面收到發(fā)票再沖暫就可以

請問委托加工物資發(fā)出材料未加工完,延至次月才能收回入庫,怎么處理?
公司發(fā)出一批材料加工成品入庫存,操作是 借:委托加工資 貸:原材料 收到 借:庫存商品 貸:委托加工物資 支付加工費時 怎么做賬?
老師,委托加工物,1-11月沒有做委托加工,而直接記入了借:生產(chǎn)成本 貸:原材料。12月收到外協(xié)廠一次性開進的加工發(fā)票。本月賬務(wù)處理1、先沖紅 借:生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)(1-11月加工物的合計數(shù)) 貸:原材料 負(fù)數(shù) 2、做委托加工發(fā)出、加工費、收回、領(lǐng)料的會計分錄,老師這樣處理妥當(dāng)嗎?
老師,原材料外出委托加工,付了加工費,但客戶未開進加工發(fā)票,分錄處理:1、發(fā)出 借委托加工物資 貸:原材料 2、付加工費但未收到票(暫估) 借:委托加工物資 -加工費 貸:銀行存款 3、收回物資 借:原材料 貸:委托加工物資 ,分錄是這樣嗎?
我們提供原材料委托別人加工,委托加工費發(fā)票都開了,但是委托加工好的貨物收到一部分,這怎么做賬務(wù)處理
老師,請問一下怎么樣才能評為A級納稅人哇
發(fā)出原材料委托別人加工,加工完貨收到了,當(dāng)月加工費發(fā)票未收到,怎么入賬
請問贍養(yǎng)老人的專項扣除,如果有五六個子女的怎么填呢
老師,我們單位是社會團體非盈利組織,10月份申報上季度企業(yè)所得稅時,上傳財務(wù)報表時,業(yè)務(wù)活動表里的本月數(shù)是9月當(dāng)月的數(shù),還是7-9月的累計數(shù)
支付生產(chǎn)部因返工產(chǎn)生的出差報銷油費補貼費及餐費:545.81元計入什么科目明細(xì)?
工資個稅需要單位先墊付,分錄怎么做了,需要計提嗎
企業(yè)怎樣辦理即征即退
企業(yè)重置個稅密碼,密碼中可以有#號嗎,可以帶特殊符號嗎
找劉艷紅老師,我沒理解,21年收到鄭的錢就掛鄭的借款了,現(xiàn)在一直掛鄭的其他應(yīng)付款呢?
老師,母公司對子公司之前100%投資,現(xiàn)在母公司要撤回投資,子公司無力償還,子公司怎么做賬呢
是暫估加工費是嗎
是的,是的,就是這樣的
那我完整的分錄就是: 發(fā)出材料: 借:委托加工物資 貸:原材料-毛絨布 暫估加工費: 借:委托加工物資 貸:應(yīng)付賬款-暫估 委托加工完工入庫: 借:原材料-鞋面 貸:委托加工物資 是這樣吧