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軟件企業(yè),之前的研發(fā)費(fèi)用都費(fèi)用化了,沒(méi)有資本化入賬無(wú)形資產(chǎn),現(xiàn)在要出售軟件著作權(quán),入其他業(yè)務(wù)收入,但是其他業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn),還是就不結(jié)轉(zhuǎn)也可以?
老師你好,我們是酒店,之前的存貨出庫(kù)不規(guī)范,沒(méi)有出庫(kù)單,而且還沒(méi)入庫(kù)就先出庫(kù)了,之前的會(huì)計(jì)是有庫(kù)存金額就出了,不考慮實(shí)際物品,但這些物品后面也開(kāi)票,都是實(shí)際發(fā)生的業(yè)務(wù),我在8月份先沖紅之前的出庫(kù)(結(jié)轉(zhuǎn)成本),然后讓庫(kù)房補(bǔ)出庫(kù)單再出庫(kù)結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣做可以嗎?
老師 問(wèn)一下,成本結(jié)轉(zhuǎn)都是按照實(shí)際嗎?9月剛把賬拿回來(lái),開(kāi)票壹佰多萬(wàn),大概有六十幾萬(wàn)的成本 但是沒(méi)有成本結(jié)轉(zhuǎn)了,是不是之前會(huì)計(jì)結(jié)轉(zhuǎn)多了?
注銷(xiāo)還有十幾萬(wàn)的庫(kù)存商品怎么處理,我反結(jié)賬在之前月份都多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,可以嗎?最后一兩個(gè)月沒(méi)有產(chǎn)生收入可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
老請(qǐng)教老師,以前年度有筆無(wú)票支出,后來(lái)計(jì)入了無(wú)票成本費(fèi)用,但今年匯算,調(diào)增后老板不愿繳稅,我可以把以前計(jì)入成本費(fèi)用的無(wú)票支出在今年紅沖嗎?違規(guī)嗎?
老師營(yíng)業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷(xiāo)時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開(kāi)票,但是我沒(méi)有票,叫我朋友給我開(kāi),款沒(méi)次打到他那里,今天給我說(shuō)款轉(zhuǎn)不出來(lái)了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來(lái)的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個(gè)人部分,繳納社保時(shí),借管理費(fèi)用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實(shí)繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對(duì)外溢價(jià)轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進(jìn)入公司進(jìn)入實(shí)收資本和資本公積嗎
年終獎(jiǎng)跟2月工資合并按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,可以分并嗎?11月申報(bào)時(shí)把11月工資按年終獎(jiǎng)全年一次性獎(jiǎng)金申報(bào)可以嗎?
第二項(xiàng)減值為什么是0?

