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老師好,小規(guī)模納稅人,社保費用公司全額承擔,收到發(fā)票的時候可以這樣寫分錄嗎 借:管理費用-社保費(公司部分) 營業(yè)外支出-社保費(個人部分) 貸:銀行存款
公司給員工買社保,公司承擔個人部分的和公司部分的。計提社保時借管理費用(公司部分)500, (工資)100。貸應(yīng)付職工薪酬。繳納社保分錄借應(yīng)付職工薪酬(社保費)500,個人部分100,貸庫存現(xiàn)金,這樣對嗎
老師,公司全額承擔社保的會計分錄,這樣做對嗎? 計提社保 借:管理費用——社保(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 社保-工傷 社保-失業(yè) 繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保-養(yǎng)老 (公司部分) 社保-工傷 社保-失業(yè) 營業(yè)外支出(個人部分) 貸:銀行存款
分錄1:計提社保 借:管理費用-社保公司部分 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分 分錄2:付社保費 借:應(yīng)付職工薪酬-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款 請問老師,是否可以將以上兩筆分錄合并成一筆分錄,如下: 分錄3:計提社保和付社保費 借:管理費用-社保公司部分 其他應(yīng)收款-社保個人部分 貸:銀行存款
老師,1.計提社保 借:管理費用-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷(公司承擔部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷(公司承擔部分) 2.繳納社保 借:應(yīng)付職工薪酬-社保-養(yǎng)老/醫(yī)療/失業(yè)/工傷(公司承擔部分) 其他應(yīng)收款:個人負擔 貸:銀行存款 分錄對嗎?社保費用分的這么細嗎,
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當期確認收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
同學(xué)你好 你的問題是什么