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個(gè)體戶交了個(gè)稅后,錢就可以轉(zhuǎn)到老板的私戶里了嗎?
個(gè)體戶的收入已經(jīng)繳納了增值稅 附加稅 印花稅 經(jīng)營所得個(gè)稅;然后對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)到老板的私人轉(zhuǎn)戶,老板還需要繳納分紅所得個(gè)稅20%嗎?
個(gè)體戶交完個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營所得后,轉(zhuǎn)到法人私戶要交個(gè)稅嗎
個(gè)體戶已交個(gè)稅生產(chǎn)經(jīng)營所得稅后,請問基本戶的錢可以直接轉(zhuǎn)到經(jīng)營者私戶嗎
個(gè)體戶交了經(jīng)營所得稅還要交個(gè)人所得稅嗎?也就是說交了經(jīng)營所得稅以后得利潤可以不用交個(gè)人所得稅就可以全部轉(zhuǎn)到老板私人卡里面
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點(diǎn),這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項(xiàng)目?另外加盟店代刷我們會(huì)員卡,五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn),發(fā)票開什么項(xiàng)目?
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項(xiàng)目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外,其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下,在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個(gè)月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報(bào)10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補(bǔ)繳差額,我11月申報(bào)個(gè)稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報(bào)表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。


您好,能轉(zhuǎn),交完稅的錢就是老板自己的合法收入了,轉(zhuǎn)賬時(shí)備注“利潤分配”并保留好完稅證明和轉(zhuǎn)賬記錄就行,但前提是轉(zhuǎn)的錢必須是稅后凈利潤,也就是收入減去成本費(fèi)用再減去已交的稅(計(jì)算式:利潤總額-應(yīng)交所得稅=可分配凈利潤),同時(shí)賬上要記清楚這筆支出,分錄為借:利潤分配 貸:銀行存款,這樣公私分開有據(jù)可查就沒問題。
好的,這個(gè)是核定征收,沒有成本減,直接按所得率來算的
也行的,交完稅的錢就是老板自己的,直接轉(zhuǎn)私戶可 以