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老師您好!去年開始乙(有公司無資質(zhì))掛靠甲(公司)做工程,甲(公司)去年是核定征收,少量主材款由乙個人轉(zhuǎn)賬給甲(公司)支付給材料商,其他全部從乙個人賬戶支付出去(沒有正規(guī)發(fā)票),甲(公司)收到的工程款也直接支付給乙(個人)。但甲(公司)今年改查賬征收了,剩余工程款(占大部分)去年已開銷項票今年回款后還可以直接支付給乙(個人)嗎?甲(公司)說現(xiàn)在不能轉(zhuǎn)私人賬戶了,讓乙公司開發(fā)票對公轉(zhuǎn)賬,可這樣乙公司又要交一道稅,且成本票也成問題。去年甲公司已經(jīng)扣收了增值稅及附加,還有2%企業(yè)所得及管理費2%,加上各種原因算下已經(jīng)虧損。請問乙該怎么辦?求老師指點!
老師好,我們買的一批電動車,已經(jīng)使用兩年,票也開全了入了固定資產(chǎn),現(xiàn)在由于廠商原因,電池有問題,剛好還有最后一筆款沒付,現(xiàn)在協(xié)商完后,簽了一個三方協(xié)議,把原廠商甲的剩余款項轉(zhuǎn)給廠商乙,由乙更換電池并把剩余款項支付給乙,現(xiàn)在問題是乙也開來發(fā)票,請問這部分付款賬務(wù)要怎么處理,原電池價格單獨不出來,這算固定資產(chǎn)更新改造嗎?要怎么做賬務(wù)
出納崗位,業(yè)務(wù)支出1500元(甲公司1000元,乙公司500元),相關(guān)人員已在甲乙公司兩張發(fā)票上簽字,還附上甲乙公司收款賬號單、送貨單、工會關(guān)于同意三八福利及方案的會議紀(jì)要、員工簽收表。 ?處理過程:填寫一張金額為1500元的付款通知書,附上單據(jù),走流程逐級簽字,審核無誤后網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬;在通知書和單據(jù)加蓋“銀行付訖”,登記銀行日記賬貸記1500元,將通知書和對賬單提交給會計。 問題:流程是否有需要補充和修改的地方;“銀行付訖”是蓋在單據(jù)正面的顯眼位置嗎,這些單據(jù)包括:付款通知書、發(fā)票、收款賬號單、送貨單、會議紀(jì)要、簽收表?
甲公司跟乙公司簽訂建筑施工合同金額200萬,當(dāng)期收到乙公司劃撥來建筑工程款97萬,因為甲公司把這個工程全額分包至第三方,現(xiàn)在第三方開來發(fā)票請款支付97萬,請問老師,以上都在同一期發(fā)生,會計分錄怎么掛賬及做賬?同時還需要把第三方開來發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程!
請問老師甲建筑公司把一個工地分包給乙勞務(wù)公司,甲建筑公司是一般納稅人,乙是小規(guī)模的3%納稅人,現(xiàn)在乙公司購買工地上的原材料20萬,甲公司要求乙公司開他們的材料發(fā)票,這樣好做進項稅抵扣,然后甲公司與乙公司結(jié)算工程款時,少付乙公司20萬,那么少付的20萬不開銷項票給甲公司了嗎?
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉(zhuǎn)不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調(diào),需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務(wù),40000怎么來的呢。
社保公司承擔(dān)社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負(fù),對外溢價轉(zhuǎn)股可以零元轉(zhuǎn),資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
您好,宿舍是集體福利所以這部分要轉(zhuǎn)出,大棚是生產(chǎn)經(jīng)營所以能抵扣,關(guān)鍵是按合同把總錢款和總稅額分成宿舍和大棚兩筆,比如總工程款20萬其中宿舍10萬,總稅額1.8萬,那宿舍要轉(zhuǎn)出的稅就是18000×(100000÷200000)=9000,賬上先把整張票的稅都記進項稅,再把9000塊轉(zhuǎn)出記到宿舍成本里去