您好,你是一達通代理出口的退稅主體,一達通只是幫你跑手續(xù),申報退稅要這樣操作:你要讓供應商開“代辦退稅專用發(fā)票”,發(fā)票金額按出口FOB價開,稅率欄寫“不征稅”,備注欄注明“代辦退稅”;一達通會用你的資料報關并代你收外匯;收匯完成后,一達通在系統(tǒng)里提交退稅申請,稅務局審核通過后,退稅款直接打到你公司賬戶;你財務在電子稅務局做外貿(mào)退稅申報,憑代辦退稅專用發(fā)票、報關單和收匯憑證入賬,會計分錄為借:其他應收款—出口退稅13000 貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅)13000,收到錢時借:銀行存款13000 貸:其他應收款—出口退稅13000,全程你不需墊錢也不用交發(fā)票原件給一達通,所有數(shù)據(jù)要對得上,否則退不了。

我公司通過一達通代辦出口退稅,先收到貨款113,然后開票給一達通113,然后一達通代辦退稅,然后把退稅款13扣手續(xù)費1,打給我們12,怎么賬務處理?
出口退稅企業(yè),公司是一達通代理出口的,現(xiàn)在需要涉外收入申報單和收匯水單,這種是一達通提供給公司嗎?
一達通代理出口退稅財務處理
生產(chǎn)企業(yè)給一達通代理出口退稅會計分錄怎樣做
生產(chǎn)出口企業(yè),走一達通,讓一達通代辦退稅,我們開代辦退稅專用發(fā)票給一達通,那么會計分錄應該怎么做... 生產(chǎn)出口企業(yè),走一達通,讓一達通代辦退稅,我們開代辦退稅專用發(fā)票給一達通,那么會計分錄應該怎么做
@董孝彬老師,別的老師別回答?
我做了一家公司,每個月要開票,但是我沒有票,叫我朋友給我開,款沒次打到他那里,今天給我說款轉不出來了要上30的稅是什么意思,普通發(fā)票
2025年11月申報10月所屬期9月工資,我10月底付了9月工資6200元,稅前工資(6200+439.82),11月通知7-10月社保上調,需要補繳差額,我11月申報個稅按稅前工資(6200+439.82),扣減439.82還是扣減(439.82+7月-10月社保差額)
老師,,社保,基數(shù)申報表是自己做嗎。 二月第九筆業(yè)務,40000怎么來的呢。
社保公司承擔社保公司部分和個人部分,繳納社保時,借管理費用_社保,貸銀行存款
老師,公司大股東未實繳,公司凈資產(chǎn)為負,對外溢價轉股可以零元轉,資金全部進入公司進入實收資本和資本公積嗎
年終獎跟2月工資合并按工資薪金申報了個稅,可以分并嗎?11月申報時把11月工資按年終獎全年一次性獎金申報可以嗎?
第二項減值為什么是0?
工程公司公司核算一年的利潤。一個項目的分紅款要減掉算嗎
老師,想問一下,我們勞務公司的,申報個稅了幾個月了,現(xiàn)在有一個人出現(xiàn)這種情況,我們要怎么解決問題呢?發(fā)的工資是2024年的工資,申報是在2025月4月申報的