同學,你好
讓對方開具4000的紅字發(fā)票過來

老師我們一個發(fā)票供應商給我們多開了1千多塊錢,我們實際打款的比發(fā)票上少1000多,請問可以用現(xiàn)金做賬嗎
你好 老師 想問一下 考核了一個供應商九萬多塊錢 對方讓開發(fā)票 為什么非要我紅字沖回他2019年開據(jù)的 已經(jīng)認證的兩張發(fā)票 發(fā)票金額又不一致相差幾千塊錢 我開一個三包發(fā)票不好嗎?
老師 比如說我們四月份收入六千塊錢,對方公司在收入那里扣了5000元作為保證金,轉(zhuǎn)了1000元到我們賬上,當時只開了1000元發(fā)票給對方,現(xiàn)在這個月對方公司要求我們補開那五千元的發(fā)票 應該怎么做賬
老師 ,我們的供應商開多了專票給我們,但是發(fā)票我們已經(jīng)認證,后期不和供應商合作了,現(xiàn)在準備讓供應商把多開部分的金額開紅字發(fā)票紅沖,我們這邊需要做什么嗎?原先的整張發(fā)票不用拿回去給供應商把,供應商那邊開完紅字發(fā)票需要蓋章拿給我們嗎?
供應商開發(fā)票給我們公司,比對賬單金額多開幾千,他們那邊說不重開了,多的下期對賬減掉就行這個賬務怎么處理
老師,公司是農(nóng)業(yè)公司,管理混亂,銷售小麥了,這個農(nóng)業(yè)公司怎么核算成本?怎么做賬?。?/p>
公司是做跨境電商的,亞馬遜,如果是刷單的要怎么申報收入,成本要怎么做呢,成本是否能從收入中扣除?
老師,像這種金融服務擔保費是不是計入到財務費用當中更合適?是,就是公司需要一個履約保證金,在擔保機構(gòu)做了一個擔保。
老師,業(yè)務員出差報銷的差費基本都沒有發(fā)票,可以用平常飯店吃飯的票抵嗎?
對于一般納稅人如果取得一張增值稅專用發(fā)票,用來抵扣銷項稅后,少交增值稅,后面還能做成本,少交企業(yè)稅嗎。
老師你好,本年6-9月份稅務局方的財務報表和財務軟件的金額不同,是需要聯(lián)系稅務局調(diào)整?還是下一個季度填上正確的就可以了
老師,我單位一輛汽車已購入一年,原值30萬,今年由于被泡水,15萬賣給拍賣行,保險公司理賠了5萬,二手車市場開了1萬的我公司銷售名稱的發(fā)票,這個應該如何賬務處理
業(yè)主個人繳納物業(yè)費,要開公司抬頭的發(fā)票,這可怎么辦
請問:中粗砂和碎石開票的一級編碼是什么?單位用立方米會有稅務風險嗎
我因為算錯收到小額退稅款,怎么做帳昵?