是的,現(xiàn)在補(bǔ)報就必須要繳稅

就是我們單位他在報增值稅的時候,跟那個增值稅認(rèn)證平臺是兩個人操作,阿包增值稅是我另外一個同事,然后那個增值稅認(rèn)證平臺,然后那個勾選是我來操作,但是那個我們那個同事,她以為我增值稅平臺那邊已經(jīng)認(rèn)證勾選過了,所以他就先把增值稅給報了,然后事后才發(fā)現(xiàn),我這邊還沒有操作,還沒有那個發(fā)票認(rèn)證,勾選這樣子的話,會會不會對那個我們這個報稅有什么影響呀。 我們那個增值稅稅金已經(jīng)繳納了,但是那個增值稅認(rèn)證平臺就是勾選那邊,我看好像是沒有進(jìn)項(xiàng)稅的,就是人家沒有開,開具發(fā)票給我們,可以進(jìn)行認(rèn)證的就是勾,選出來都是零,如果是這樣子的話,那我七月份忘記勾選了,沒有勾選的話,是要到稅務(wù)局申請把他把那個報的增值稅撤回重新那個再勾選呢,還是說我七月份我不勾選也沒有進(jìn)項(xiàng)稅的情況下,不勾選也沒有關(guān)系,等到八月份然后再勾選認(rèn)證是不是也可以。 我想表達(dá)的意思就是增值稅已經(jīng)申報,然后增值稅認(rèn)證平臺卻沒有去進(jìn)項(xiàng)稅認(rèn)證,但是我們也沒有進(jìn)項(xiàng)稅,這樣子的話,有沒有關(guān)系,還是說必須要到稅務(wù)局去處理一下。
請問老師:我們是小規(guī)模納稅人,在第三季度收到租金收入24萬元,還沒有到征收點(diǎn)就不用上繳增值稅,但在第三季度抄報數(shù)字申報表顯示31萬元要交增值稅,后排查發(fā)現(xiàn)發(fā)票多開了一家71000元,找到稅務(wù)說在第四季度紅沖發(fā)票,這個月就按抄報的數(shù)字來交稅,因我公司原因從10份以后我們不開增值稅發(fā)票,我想問下個月第三季度錢可以申請退款嘛。
一般納稅人,7月份的時候開具了9萬稅額的銷售發(fā)票,前期也取得了一張5萬稅額的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,算下來8月申報期的時候要繳納2萬的稅款。但是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅號出問題了,納稅人在認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的時候,認(rèn)證不成功,聯(lián)系對方要求重新開具發(fā)票,但時間已經(jīng)來不及了,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票錯誤,不能抵扣稅款,7月的稅款要在8月15號之前就要交,9萬的稅額全部要交嗎?有什么辦法補(bǔ)救沒?怎么辦?老師
老師好!我們一直都是按實(shí)際業(yè)務(wù)入賬,到了第四季度老板說年終利潤要做到15萬,但是我之前沒有暫估點(diǎn)費(fèi)用入賬,第三季度應(yīng)納稅所得額是45萬元,累計繳納了11萬多的企業(yè)所得稅,現(xiàn)在要申報第四季,如果按利潤15萬元計算那就是會有退稅了,但是這樣會引起稅務(wù)稽查的注意,有很大風(fēng)險。而且現(xiàn)現(xiàn)在全年的累計銷售額有498萬了。擔(dān)心會被認(rèn)定為一般納稅人。因?yàn)槭俏飿I(yè)公司進(jìn)項(xiàng)比較少,如果認(rèn)定成一般納稅人稅負(fù)就高得多了。該怎么辦?
老師,我公司是一般納稅人,四月份有進(jìn)項(xiàng)留底1406.52,現(xiàn)在政策說必須全額返,稅局電話給我說要么申請返,要么做未票收入,我就更正申報做了未票收入,這樣就不用退稅了,請問:未票收入這筆怎么做憑證, 借:應(yīng)收賬款——二級明細(xì)怎么寫? 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
老師,我昨天在財務(wù)軟件里做的賬,有一個科目好像不太對,還能不能改?
地方水庫移民扶持基金的申報,是水利建設(shè)金經(jīng)嗎
老師,一般納稅人公司通行費(fèi)3%、9%普通發(fā)票可以抵扣嗎?
老師,我們是運(yùn)輸公司,2024年3月處置了固定資產(chǎn)車輛一臺通過二手車市場開具了發(fā)票,但是忘記報稅了,一直在賬上,折舊今年3月份提完了,現(xiàn)在怎么處理呢
個體戶,第四季度每個月需要開6萬的票,那需要多少成本票?不是收入多少開多少成本進(jìn)來就可以了
外地項(xiàng)目預(yù)繳稅款,如果A縣的項(xiàng)目把稅交到B縣了但屬于一個市,這樣可以嗎?
房地產(chǎn)企業(yè)如何啟動核定征收
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬,我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國定資產(chǎn),和長期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒去年沒有營業(yè),都在裝修階段,所以沒有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡易計稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財稅2016號財稅36號
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過醫(yī)保

