沒有銷售收入可以不勾選的

老師您好。請(qǐng)問,如果我當(dāng)月取得增值稅專用發(fā)票,但是由于沒有銷項(xiàng)稅額,所以我入賬的時(shí)候入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)賬稅額,不進(jìn)行勾選確認(rèn)和抵扣,待我下個(gè)月有銷項(xiàng)稅額產(chǎn)生時(shí),我再對(duì)進(jìn)賬發(fā)票勾選確認(rèn)和抵扣,這樣操作可以嗎
老師,這個(gè)月沒有銷項(xiàng)發(fā)票但有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,我做了零申報(bào),這樣可以的嗎?我做了零申報(bào)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒勾選認(rèn)證哦,現(xiàn)在可以勾選認(rèn)證嗎?
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時(shí)沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個(gè)選哪個(gè)好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個(gè)科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請(qǐng)問這條分錄的摘要寫什么?
你好!沒開發(fā)票能確認(rèn)收入嗎?若不開發(fā)票確認(rèn)收入銷項(xiàng)稅額在電子稅務(wù)局中怎么確認(rèn)?所有開的進(jìn)項(xiàng)都可以先勾選確認(rèn),若這個(gè)月沒收入不抵扣也可以先確認(rèn)嗎?確認(rèn)后放到那個(gè)科目?以后有收入可以抵嗎?
發(fā)票勾選確認(rèn),未勾選的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有數(shù)據(jù),表示這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證完了嗎?那這個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)從哪里登記查看?
去年別人記賬裝修和固定資產(chǎn)都放入成本費(fèi)用了,大概100多萬,我現(xiàn)在有必要把去年已經(jīng)入費(fèi)用的資產(chǎn)和裝修費(fèi)用調(diào)入國(guó)定資產(chǎn),和長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里嗎? 但是我沒去年沒有營(yíng)業(yè),都在裝修階段,所以沒有產(chǎn)生收入
老師我們是勞務(wù)公司,一般納稅人,簽的合同是簡(jiǎn)易計(jì)稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財(cái)稅2016號(hào)財(cái)稅36號(hào)
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過醫(yī)保
地方水庫(kù)移民扶持基金的申報(bào),但沒有做這個(gè)認(rèn)定。可以取消地方水庫(kù)移民扶持基金的申報(bào)認(rèn)定嗎
按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求,長(zhǎng)期待攤費(fèi)用可以攤多少年?
老師,員工的個(gè)人社保部分公司承擔(dān),計(jì)提社保的時(shí)候,是計(jì)提個(gè)人和員工加一起的嗎?
老師,社保的大病醫(yī)療要單獨(dú)點(diǎn)開另一個(gè)界面申報(bào)嗎?沒和其他社保一起是吧
核名顯示字號(hào)重復(fù),有什么辦法可以核名通過
請(qǐng)問下供應(yīng)商因?yàn)槠焚|(zhì)問題我們扣他們貨款,這后面他們給我開票是扣除品質(zhì)賠款后的金額開票還是之前未扣除品質(zhì)異??劭畹陌l(fā)票金額呢 若按扣出之后的開票,那我們做的分錄是,借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商,還是借 :原材料 借:營(yíng)業(yè)外收入-品質(zhì)異常,貸:應(yīng)付賬款-某供應(yīng)商呢
10月份公司賬戶收微信轉(zhuǎn)過來的款29963元,11份收到微信開的10月手續(xù)費(fèi)發(fā)票161.8元。10月我這樣做賬——借:銀行存款29963 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 29963 11月份做賬——借:財(cái)務(wù)費(fèi)用—手續(xù)費(fèi)161.8 貸:應(yīng)收賬款—財(cái)付通 161.8。這樣做對(duì)不對(duì)?


老師可以做賬嗎
沒有銷售收入,我進(jìn)項(xiàng)稅做賬了
那么做應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
下個(gè)月抵扣了,怎樣做做賬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
老師,我直接做的應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅
不行的,以后會(huì)亂不清楚哪些沒勾選,哪些已經(jīng)勾選?
老師,我這賬特別少,就4賬進(jìn)項(xiàng)睡發(fā)票
就4張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票
規(guī)范操作哈,開始學(xué)做就規(guī)范做,形成一種好的習(xí)慣
老師,比如4張發(fā)票稅額是1500 抵扣時(shí)是,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅1500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)1500
是的就是那樣做的
老師,發(fā)票調(diào)整額度在電子稅務(wù)局能操作嗎,現(xiàn)在是3萬,調(diào)整到8萬,理由咋寫,需要啥材料
我要辦稅-發(fā)票使用-發(fā)票額度調(diào)整申請(qǐng)
提前調(diào)整吧
現(xiàn)用調(diào)整趕趟嗎
預(yù)計(jì)要開票才調(diào)整,需要合同
10萬以下也要合同嗎
是的,沒有合同稅局不會(huì)給調(diào)整的