您好,不需要做價稅合計,做公司最真實的就行,外賬虛增的,內賬不用管

內賬和外賬的區(qū)別是什么,內賬做給老板看,是所有業(yè)務的真實反應,那內賬的無票收入還需要計算增值稅嗎?還需要計提稅金嗎?
老師你好,光做外賬,可以不做內賬是嗎?不做內賬應該是合法的吧
老師,我現在負責做內外賬,外賬有發(fā)票的需要做價稅分離,我內賬還需要做價稅分離嗎
老師 內賬需要計提增值稅嗎?如果不需要,交納時去如何做會計分錄
老師 內賬每月的增值稅也需要和外賬一樣計提嗎 也需要和外賬一樣做賬嗎 還是內賬怎么處理這一塊
去年別人記賬裝修和固定資產都放入成本費用了,大概100多萬,我現在有必要把去年已經入費用的資產和裝修費用調入國定資產,和長期待攤費用里嗎? 但是我沒去年沒有營業(yè),都在裝修階段,所以沒有產生收入
老師我們是勞務公司,一般納稅人,簽的合同是簡易計稅3%的,那么我們能不能差額征稅,財稅2016號財稅36號
老師,新員工入職,醫(yī)保增員,怎么選擇原因,他之前交過醫(yī)保
地方水庫移民扶持基金的申報,但沒有做這個認定??梢匀∠胤剿畮煲泼穹龀只鸬纳陥笳J定嗎
按會計準則要求,長期待攤費用可以攤多少年?
老師,員工的個人社保部分公司承擔,計提社保的時候,是計提個人和員工加一起的嗎?
老師,社保的大病醫(yī)療要單獨點開另一個界面申報嗎?沒和其他社保一起是吧
核名顯示字號重復,有什么辦法可以核名通過
請問下供應商因為品質問題我們扣他們貨款,這后面他們給我開票是扣除品質賠款后的金額開票還是之前未扣除品質異??劭畹陌l(fā)票金額呢 若按扣出之后的開票,那我們做的分錄是,借:原材料,貸:應付賬款-某供應商,還是借 :原材料 借:營業(yè)外收入-品質異常,貸:應付賬款-某供應商呢
10月份公司賬戶收微信轉過來的款29963元,11份收到微信開的10月手續(xù)費發(fā)票161.8元。10月我這樣做賬——借:銀行存款29963 貸:應收賬款—財付通 29963 11月份做賬——借:財務費用—手續(xù)費161.8 貸:應收賬款—財付通 161.8。這樣做對不對?
虛增的開票了
虛增的開票這種內賬不需要做