你好,你這里10000是免抵稅額還是已經(jīng)退稅了的。是免抵稅額的,就以10000作為計(jì)稅基數(shù)。

老師,如果我這個(gè)月工資10000,不交五險(xiǎn),也沒有專項(xiàng)附加扣除,我這個(gè)月個(gè)稅是多少,如何算的
我不是出口退稅部分要作為附加稅計(jì)稅依據(jù),但是上個(gè)月我沒有申報(bào)出口退稅,我報(bào)附加稅把這部分算進(jìn)去了,我多申報(bào)了附加稅,這個(gè)咋整啊
出口退稅的原理是怎樣,公司是自產(chǎn)自銷,每當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),有留底的時(shí)候,與出口銷售的稅額比較,哪個(gè)少退哪個(gè),如果退進(jìn)項(xiàng)留底部分,其與出口退稅差額要征收附加稅,但如果退出口部分,進(jìn)項(xiàng)留底部分可以留底下期,并且不用交免抵退附加稅。
老師,出口企業(yè)退稅率13個(gè)點(diǎn),為什么這個(gè)月的免抵稅額是下個(gè)月的附加稅計(jì)稅依據(jù)
到底是哪個(gè)為基數(shù)?。课飿I(yè)實(shí)操2月份那里,計(jì)提附加稅那個(gè)業(yè)務(wù),是用實(shí)際認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅為基數(shù)乘以百分之10加計(jì)抵減,算附加稅哦
個(gè)人代開,人力資源服務(wù)*勞務(wù)派遣服務(wù),稅務(wù)局已經(jīng)收了1%個(gè)稅,公司付這筆錢需要代扣代繳多少百分比的稅率呢
老師 如果是分公司和總公司合并申報(bào)或者合并核算,分公司也會(huì)開發(fā)票出去, 那總公司是創(chuàng)建一個(gè)賬套還是需要?jiǎng)?chuàng)建兩個(gè)賬套(總分公司各一個(gè)賬套)?
老師,公司的征信報(bào)告在哪兒可以查到
老師 有一個(gè)工程項(xiàng)目,要開的票的在營(yíng)業(yè)執(zhí)照的范圍內(nèi),但是工程上開票像是如果沒有那個(gè)資質(zhì),又不能開,這種敢開嗎
老師,發(fā)生在國(guó)外的業(yè)務(wù)免增值稅,企業(yè)所得稅還是得交是嗎?
6個(gè)點(diǎn)的專票,物業(yè)費(fèi),可以抵扣嗎
老師,我們有放射崗,需要體檢,這個(gè)體檢費(fèi)可以做成福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問 實(shí)繳稅款填哪個(gè)金額
海南閉關(guān)以后稅務(wù)申報(bào)和閉關(guān)前一樣嗎
老師好,公司購(gòu)入一輛車,需要交印花稅嗎?


10000是退回來的進(jìn)項(xiàng)稅
那這個(gè)就不用繳納附加稅哦。
那什么時(shí)候要交呢?免抵稅額是什么意思
你們是采用免抵退稅方式計(jì)算的出口退稅。 當(dāng)期留抵稅額小于計(jì)算出來的免抵退稅額,退稅退的是留抵稅額。他們二者的差就要作為附加稅計(jì)稅依據(jù)。 還有就是當(dāng)期實(shí)際繳納了增值稅作為附加稅的計(jì)算依據(jù)。