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商貿(mào)企業(yè),我現(xiàn)在做10月賬發(fā)現(xiàn)我7月結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月銷售成本,多結(jié)轉(zhuǎn)了417.96元成本,怎么平賬,然后我10月開票一份發(fā)票名稱錯了,現(xiàn)在11月沖紅重新開,10月還是按照錯的做賬嗎(成本按正確的還是錯的),到時11月就做負(fù)數(shù)的憑證是嗎

2025-11-12 14:54
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齊紅老師

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2025-11-12 15:00

一、7 月多結(jié)轉(zhuǎn)成本的調(diào)整(10 月處理) 平賬分錄(沖回多結(jié)轉(zhuǎn)的成本):借:庫存商品 417.96貸:主營業(yè)務(wù)成本 417.96(摘要:調(diào)整 7 月多結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本) 若涉及以前年度(非當(dāng)年),需用 “以前年度損益調(diào)整”,但 7 月屬于當(dāng)年,直接沖減當(dāng)期主營業(yè)務(wù)成本即可。 二、10 月錯票的賬務(wù)處理 10 月做賬: 按錯誤發(fā)票的名稱和金額確認(rèn)收入(價稅分離),但成本按實際正確的對應(yīng)成本結(jié)轉(zhuǎn)(成本與商品實際出庫一致,不受發(fā)票名稱錯誤影響)。 即:收入按錯票,成本按正確。 11 月沖紅重開: 先做紅字分錄沖銷 10 月錯誤收入: 借:應(yīng)收賬款 (負(fù)數(shù),價稅合計) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 (負(fù)數(shù),錯票金額) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額)(負(fù)數(shù)) 再按重開的正確發(fā)票做藍(lán)字分錄: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入(正確金額) 應(yīng)交稅費 —— 應(yīng)交增值稅(銷項稅額) (成本無需調(diào)整,因 10 月已按正確金額結(jié)轉(zhuǎn))

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2025-11-12
你好,不用的成本是不是沒有錯?
2022-12-12
你好,在11月份補上負(fù)數(shù)收入就可以了
2023-01-09
您好,是的,材料入庫紅沖,對應(yīng)的成本也要紅沖
2020-04-19
你好 ; 你都銷售了或者領(lǐng)用了就可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的。 不是說非得有發(fā)票。按照實際做 ;只是 在匯算之前取得合理發(fā)票即可
2021-12-21
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