借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項

老師您好 月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 先做借銷項貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸進項 然后當(dāng)進項大于銷項 不需要交增值稅還有留抵的時候 還要結(jié)轉(zhuǎn)借未交增值稅貸轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
進項>銷項,結(jié)轉(zhuǎn)分錄 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項) 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項) 老師,這筆分錄是不是進項>銷項,不足抵扣時,作為留抵稅額,用于日后抵扣,抵扣時是不是需要做這筆分錄
上期留抵 未交增值稅借方余額 下期銷項大于進項 結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做
1、計提增值稅 銷大于進 借 應(yīng)交-銷項 貸 應(yīng)交-進項 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)時 借: 應(yīng)交-轉(zhuǎn)出未交 貸應(yīng)交-未交增值稅嗎? 2、如果進大于銷 但是期末有留抵稅額 怎么做分錄
我有筆進項已經(jīng)做了抵扣,當(dāng)時分錄是借銷項稅額貸進項稅額/貸轉(zhuǎn)出未交增值稅,借轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,現(xiàn)在這筆進項不能抵扣,我要做轉(zhuǎn)出,分錄怎么做
銷項2269.36,進項4218.22,留抵1948.86結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做分錄
請問電商說平臺會上報數(shù)據(jù)給稅務(wù)局,這個上報的數(shù)據(jù)我們能查到嗎
老師 10月份不報個別員工個稅離職日期填寫9月30日,還是10月1日?
老師,個體工商戶的,經(jīng)營所得。繳費的時候,是用個體工商戶法人,自己的名字交款嗎?還是要用個體的對公賬戶交款。
老師你好,我公司是生產(chǎn)型企業(yè),首次進行出口退稅,報關(guān)單上的法定單位與申報單位是千克,進項發(fā)票單位是噸,請問有影響嗎?
老師好 勞務(wù)派遣公司增值稅報表3 %征收率 填在勞務(wù)列還是服務(wù)那列?謝謝
公司賬戶轉(zhuǎn)賬到法人銀行卡備注備用金,用來發(fā)工資給員工現(xiàn)金方式可以嗎
老師,入庫單和供應(yīng)商的隨貨同行單可以單獨裝訂成冊嗎?如果可以的話怎么裝訂比較好
你好 老師 問下公司賬戶收到其他股東借款時 做賬時需要寫個收據(jù)嗎?作為收款憑證
老師一般人,開了37750元的專票,這個怎么做分錄???得交多少稅款啊?稅款必須多長時間繳納