按理解,可以大廳處理

公司很長時(shí)間沒有業(yè)務(wù)了,2019年未計(jì)提工資,只是法人零申報(bào)個(gè)稅,但是現(xiàn)在尚有2018年未發(fā)放工資(2018匯算清繳已做調(diào)增),那么請(qǐng)問2019企業(yè)所得稅匯算清繳應(yīng)如何填寫工資薪金調(diào)整表?
20年現(xiàn)在有員工自己做了個(gè)稅匯算清繳,單位還可以做19年個(gè)稅更正申報(bào)嗎?如果單位自然人客戶端上半年的數(shù)據(jù)丟失,可以把新表導(dǎo)入,直接在電腦上重新申報(bào)嗎?還是必須去大廳更正申報(bào)
2018年財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)與2018年年終匯算清繳數(shù)據(jù)不一致,因?yàn)樽隽思{稅調(diào)增。(19年沒有做調(diào)整) 現(xiàn)在2024了,還能更正財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
你好老師,麻煩問下,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報(bào),發(fā)現(xiàn)23年有一員工本已離職,但個(gè)稅申報(bào)的時(shí)候沒及時(shí)填寫離職,導(dǎo)致多報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在已經(jīng)把23年的個(gè)稅更正了,在更正23年企業(yè)所得稅年報(bào)的時(shí)候,多發(fā)的這部分工資怎么調(diào)整,謝謝老師!
老師你好,我想請(qǐng)問,這個(gè)月我更正了去年12月份的個(gè)稅,導(dǎo)致2023的工資總額減少,現(xiàn)在我要更正2023的企業(yè)所得稅匯算清繳,表格里面更改了管理費(fèi)用,導(dǎo)致和2023年的利潤表數(shù)據(jù)不一致,現(xiàn)在等于還要更改2023年的年報(bào),所以現(xiàn)在還要改2023年12月份的憑證,當(dāng)時(shí)根據(jù)利潤總額計(jì)提的所得稅,在2024年1月份預(yù)繳過了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳表里面已經(jīng)預(yù)繳的金額和我現(xiàn)在改過管理費(fèi)用之后要預(yù)繳的金額不一致,我現(xiàn)在要怎么做2023年計(jì)提所得稅費(fèi)用這一筆憑證
老師,抖音收入怎么做賬,銀行金額沒有全部提現(xiàn)
老師,您好,個(gè)體查賬征收,季度開票不滿30萬,沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,都需要交什么稅?個(gè)稅是怎么交的,有進(jìn)項(xiàng)票和沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票影響的是什么?
老師 我這個(gè) 扣除業(yè)務(wù)員500片運(yùn)費(fèi)是 運(yùn)費(fèi)總金額7萬 片數(shù) 1萬 那就是 7萬??1萬=7塊錢 然后5000張運(yùn)費(fèi)就是 5000*7=35000元 那么后面還有運(yùn)費(fèi)比如3000元 再運(yùn)出去2000片托盤 那么下次再扣除 3000片運(yùn)費(fèi)的話 怎么計(jì)算3000片運(yùn)費(fèi)應(yīng)該扣除的運(yùn)費(fèi)金額呢
現(xiàn)在更正申報(bào)個(gè)稅,1月份的,有個(gè)員工需要補(bǔ)繳33塊錢,這個(gè)錢就算公司出了,做營業(yè)外支出行不行?借營業(yè)外支出 貸:銀行存款 憑證摘要怎么寫比較合理?
老師您好!請(qǐng)問我們公司購買軟件,合同約定了軟件的費(fèi)用和服務(wù)費(fèi),還單獨(dú)約定了工作人員到我們公司差旅費(fèi)中的住宿費(fèi)由我們公司承擔(dān),請(qǐng)問這個(gè)住宿費(fèi)是做招待費(fèi)還是算作無形資產(chǎn)呢?軟件我們驗(yàn)收后是要做無形資產(chǎn)的
會(huì)計(jì)制度備案是,提交會(huì)提示這段話是什么意思?
老師好 在京東給單位采購暖氣片 角磨機(jī)等辦公室用和日常經(jīng)營用的專票 可以抵扣嗎
公司委托其他公司辦理資質(zhì),對(duì)方開具發(fā)票,其發(fā)票內(nèi)容也就是項(xiàng)目名稱這邊寫什么合適
老師,成立公司在法人房子里,土地城建使用稅是公司交還是法人交?必須要交嗎
老師想問一下,固定資產(chǎn)已經(jīng)攤銷了36期了,攤滿了,后面就不攤銷了,還剩下一些殘值,比如就剩175.2,需要做會(huì)計(jì)分錄嘛,還是直接就體現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表

