您好,可以的,計入營業(yè)外支出,摘要寫補繳個稅

老師,你好。我們公司2020年9月有一筆借款20000元,是個人。當時做的分錄是,借:其他應收款—個人往來—A 20000 貸:銀行存款 20000 現(xiàn)在已經確定收不回來了。可以這樣做嗎?摘要:A借款轉無票支出 借:營業(yè)外支出—無票費用 20000 貸:其他應收款—個人往來-A 20000 營業(yè)外支出——無票費用的金額為匯算清繳時納稅調增的金額
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免? 是不是必須這樣寫?吧0.05那一步寫出來/
我們公司是小規(guī)模納稅人 但是同時也有在開專票,不足起征點的時候 只收專票的稅費 普票部分是免稅的,這種情況下正常分錄是:借 未交增值稅 貸:銀行存款 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 但是實際繳的錢一般比開票稅額要多幾分錢,做賬的時候是不是必須要把幾分錢差額體現(xiàn)出來?是不是就是:借:借 未交增值稅(賬上專票稅金)、營業(yè)外支出-賬稅差異額 貸:銀行存款 借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免? 如果是對的 是不是必須要把差異金額寫出來 不寫的話行不行 還有就是減免稅額:借:未交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅收減免 之前(包括昨年)這步一直沒有做的話 能不能直接計入當期的營業(yè)外收入不
老師,請問一下個人獨資企業(yè)的,現(xiàn)在注銷不了,需要流水,以前沒有開公戶的。這個員工收錢的。咋整 補賬稅管員也想跟賬本能一一對應,跟公戶一致(之前沒有開公戶的?,F(xiàn)在走流水) 那我能不能 先讓實際收錢的人,轉錢進來,借銀行存款,貸其他應付款 —員工名字 這個需要什么證明嘛? 開票出去了,借應收賬款 貸主營 應交增值稅 還是收錢這個人存現(xiàn)金進來但是不是法人啊,借銀行存款 貸庫存現(xiàn)金 。借庫存現(xiàn)金 貸應收賬款 。 我這個需要怎么走一遍流水比較好錒
之前公司賬戶支付了一筆款項 借 其他應收--某某公司 貸 銀行存款 后期做了 借 營業(yè)外支出 貸 其他應收--某某公司 老板說這個不做營業(yè)外支出,后期等那邊給發(fā)票或者退款,具體的還在溝通 在今年,營業(yè)外支出這筆需要沖掉,不做了, 摘要怎么寫不知道 分錄是 借 其他應收--某某公司 貸 以前年度損益調整 結轉損益 借 以前年度損益調整 貸 利潤分配-未分配利潤 這樣整體對嗎? 如果這樣下來,今年申報22年的匯算清繳數(shù)據(jù)是根據(jù)22年的報表來填寫申報,還是要把今年做的損益調整數(shù)據(jù)一起填寫進去
老師,請問公司沒錢交稅費,收到稅務事項通知書,有繳款最后期限,現(xiàn)在已經過了稅務事項通知的最后期限了公司還是沒錢交,會怎么樣呢?
公司購買的手機,是先勾選,然后再做進項轉出嗎?還是直接不勾選
老師,當月開具,當月作廢的紙質發(fā)票需要入賬嗎
年終獎用跟沒月工資合并計算嗎?用在個人所得稅客戶端申報嗎?怎樣進行申報?
運輸公司司機運費占比多少
老師您好,我們是外貿公司,老板以公司申請香港賬戶收外匯,走香港賬戶都是買單報關。需要做賬申報納稅嗎?
老師,房地產公司,沒有銷項,有大量進項,怎么申報增值稅
個體戶開票可以開0%?
老師我們資質升級有一筆4500的費用那邊開不了票,給我們開的是收款收據(jù),可以不
老師,我們業(yè)務員開車出差,每月開給公司租車發(fā)票,這個發(fā)票不能放在她的差旅費吧
那這個33塊錢匯算清繳的時候不用再調整吧?
要的,這個要調增的
那我這個月發(fā)工資的時候扣掉行嗎?這筆分錄我就 借:其他應收款33貸:銀行存款
這個是由員工承擔的嗎?
那不由員工承擔,匯算清繳要調增那么麻煩干嘛?
那你就這樣做
借:其他應收款
貸:銀行存款
發(fā)工資再扣掉