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老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租房產(chǎn)給個(gè)人辦公,應(yīng)收租金是2600,租客修理空調(diào)400塊錢在租金中抵減,實(shí)收租金2200,我司賬務(wù)處理跟涉稅處理怎么做?

2025-11-12 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-12 11:22

同學(xué)你好。 收到租金 借 銀行存款 2200 管理費(fèi)用—修理費(fèi) 400 貸 其他業(yè)務(wù)收入 2600

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齊紅老師 解答 2025-11-12 11:23

管理費(fèi)用—修理費(fèi) 換成 其他業(yè)務(wù)支出 更合適一點(diǎn)

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快賬用戶3040 追問 2025-11-12 11:25

就是按2600確認(rèn)收入,400的修理費(fèi)放在其他其他業(yè)務(wù)成本-修理費(fèi)是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-12 11:26

對的。理解完全正確

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快賬用戶3040 追問 2025-11-12 11:30

那400是沒有發(fā)票的,怎么處理呢?

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齊紅老師 解答 2025-11-12 11:32

沒有發(fā)票。不影響 會(huì)計(jì)賬務(wù)處理。 但是。稅法上不允許抵扣成本, 因此。次年匯算時(shí) 把它做納稅調(diào)增就行。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

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