只要更正后的利潤超過原來的利潤就要交稅

上年度虧損,今年第一季度盈利可以彌補以前年度虧損,盈利額小于以前年度可彌補虧損數額,不計提所得稅;盈利額大于以前年度可彌補虧損數額,按差額計提所得稅。同時,可彌補虧損數額,應以所得稅匯算清繳數據為準。請問老師,這個說法正確嗎
老師,2023年虧損,匯繳時調增后利潤為正數,那2024年第一季度有利潤,就不需要彌補以前年度虧損了吧?
老師,麻煩問下,2023年度利潤為負數,2024年一季度利潤為正數,一季度申報所得稅時,第九行減:彌補以前年度虧損時灰色的,是不是彌補以前年度虧損時匯算清繳時填報,季度申報時不申報呀?
老師,23年的企業(yè)所得稅彌補虧損明細表中所得稅21年是正數,22年是負數,23年是正數,目前24年一季度利潤也是負數,在申報一季度所得稅季報時不能彌補以前年度虧損嗎
24年一季度的稅前利潤彌補虧損了,以后季度的所得稅申報表,還填寫彌補以前年度虧損的數字不
老師您好,請問,租出去的廠房期限是三年,開票是每個月收一次錢開一次發(fā)票,這里填寫特定信息時租賃期限豈止填一個月還是填三年?
老師:有以前年度彌補虧損額,更正24年的匯算申報為正數后要交稅不?
我之前是分公司是生產,總公司是銷售,現(xiàn)在想把總公司改成生產,設備是在分公司的,要怎么操作啊
老師,自然人股權轉讓。稅局不認可低價轉讓(低于凈資產)。因此,我們需要上傳補充協(xié)議,將轉讓價格高于凈資產嗎? 還是說,直接在申請中將轉讓價格改高即可?
老師,會計信息采集那里填無工作,報中級有影響嗎?因為你填工作,它讓你上傳工作簡歷表和社保繳費憑證
老師,我們公司采用小企業(yè)會計準則,融資租入了一輛一年期的叉車,每次支付了租金給我們開進來一張專票,但是上面計入應付賬款的是含稅,現(xiàn)在發(fā)票開進來的做的是不含稅的,賬到最后不會平,我這個該怎么處理啊
我們公司替別人代付貨款,對方開票給我們,這個賬應該怎么做,發(fā)票可以抵扣嗎
老師,請問,公司10月有一筆境外收入,10月報關,現(xiàn)在怎么申報,請講的詳細一點兒好嗎?謝謝啦!
麻煩老師幫我看看這道分錄題
老師我,2022年7月1日畢業(yè)專業(yè),在2027年那一年能報考中級嗎
24年的原來是虧損-42592.95元,現(xiàn)在專管員上調成正數,可以用彌補虧損金額不?有可結轉以后年度彌補虧損額20多萬