是的,就是那樣子的哈

郭老師!請(qǐng)問(wèn)下,是不是計(jì)提工資和社保時(shí),工資就按應(yīng)發(fā)加補(bǔ)貼計(jì)提,社保就按公司承擔(dān)部分計(jì)提,其他先不做任何處理。 在放工資時(shí),借其他應(yīng)收-社保 在交費(fèi)時(shí),貸其他應(yīng)收-社保
繳納社保計(jì)提社保計(jì)提工資發(fā)放工資都用其他應(yīng)收款,對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)把職工工資和社保掛其他應(yīng)付款科目,這樣是不是就不用計(jì)提工資和社保了。
老師,計(jì)提工資時(shí),借:管理費(fèi)用-工資,貸,應(yīng)付職工薪酬,計(jì)提個(gè)人社保,借應(yīng)付職工薪酬,貸,其他應(yīng)付款-代扣社保,繳納社保后,其他應(yīng)付款-代扣社保是不是沒(méi)有余額了
請(qǐng)問(wèn)老師公司開(kāi)給公司居間費(fèi)發(fā)票,是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票,平時(shí)要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個(gè)人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計(jì)表怎么理解
老師請(qǐng)問(wèn)開(kāi)紅字確認(rèn)單后要開(kāi)紅字發(fā)票嗎?如果沒(méi)看會(huì)怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報(bào),報(bào)給股東看的,有沒(méi)有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬(wàn)代收代付張三的一萬(wàn),自己一萬(wàn),物業(yè)開(kāi)票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬(wàn)自然又要開(kāi)一萬(wàn)物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請(qǐng)問(wèn)內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
請(qǐng)問(wèn)老師,一般人,24年注冊(cè)的,出口之前一直沒(méi)有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營(yíng)出現(xiàn)問(wèn)題,現(xiàn)將原掛靠項(xiàng)目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項(xiàng)視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開(kāi)票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開(kāi)票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請(qǐng)問(wèn)這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個(gè)合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?


有沒(méi)有標(biāo)準(zhǔn)工資模板,我想看下哪些要放在應(yīng)發(fā)工資前邊,哪些要放在應(yīng)發(fā)工資后邊
在應(yīng)付工資前邊就是考勤扣款和罰款,其他扣款都是在后邊