是的,就是那樣做的哈

發(fā)給員工的禮品并入工資申報(bào)怎么做賬是借管理費(fèi)用-工資貸應(yīng)付職工薪酬-工資,還是借管理費(fèi)用福利費(fèi)貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)
這個(gè)應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)金額、分錄對嗎 借管理費(fèi)用-醫(yī)療費(fèi)50 借管理費(fèi)用-福利費(fèi)150 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 200 借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 200 貸銀行存款200
過節(jié)給職工發(fā)放的禮品并入工資薪金申報(bào),會(huì)計(jì)分錄借管理費(fèi)用福利費(fèi) 應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這樣做對嗎
請問老師公司開給公司居間費(fèi)發(fā)票,是不是居間費(fèi)發(fā)票很容易認(rèn)定為虛開發(fā)票,平時(shí)要怎么處理才能保證合規(guī)呢,
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個(gè)人,月租金3500,怎么計(jì)算繳納房產(chǎn)稅?
關(guān)聯(lián)交易收入占比統(tǒng)計(jì)表怎么理解
老師請問開紅字確認(rèn)單后要開紅字發(fā)票嗎?如果沒看會(huì)怎樣?
老師,茶廠的產(chǎn)值需要怎么報(bào),報(bào)給股東看的,有沒有相關(guān)的表格
老師您 好,確認(rèn)一下,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,物業(yè)費(fèi)一共有二萬代收代付張三的一萬,自己一萬,物業(yè)開票給我公司了,我公司收到張三代付物業(yè)費(fèi)一萬自然又要開一萬物業(yè)費(fèi)發(fā)票給張三,這二張發(fā)票分別怎么做分錄
老師,請問內(nèi)賬的原材料要不要價(jià)稅分離,還是原材料按照支付的價(jià)格入賬
請問老師,一般人,24年注冊的,出口之前一直沒有收入,這樣可以出口嗎
因掛靠單位經(jīng)營出現(xiàn)問題,現(xiàn)將原掛靠項(xiàng)目轉(zhuǎn)回我們單位。此前甲方支付給掛靠單位的款項(xiàng)視同已經(jīng)履行支付義務(wù)。剩余的結(jié)算尾款由我們負(fù)責(zé)收取開票。我們跟甲方以及掛靠單位簽訂了一份三方協(xié)議,表明原合同的全部權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)給我們了,剩余的結(jié)算尾款由我們開票收款,另外將原合同的主體變更為我們公司。請問這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?要如何規(guī)避呢?另外印花稅應(yīng)如何繳納呢?按照整一個(gè)合同金額繳納,還是結(jié)算尾款金額呢?


有沒有這方面的文件,稅務(wù)局說這樣不對
1、采購 借:庫存商品 ? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) ? ? ?貸:銀行存款 3、發(fā)放給員工 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用-福利費(fèi) ? ? ?貸:應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi) 借:應(yīng)付職工薪酬—員工福利費(fèi) ? ? ?貸:庫存商品 ? ? ? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出) 注:外購月餅發(fā)放給員工,其進(jìn)項(xiàng)稅需作轉(zhuǎn)出處理。
我想問的是有沒有單獨(dú)說這種非貨幣性福利放在應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算的
這個(gè)文件號
這個(gè)就是非貨幣福利核算的完整分錄
我知道啊,我想問的是有沒有文件規(guī)定說非貨幣性福利通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算,我想把這個(gè)文件截圖下
沒有專門的文件的,是按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,先計(jì)提后支付
會(huì)計(jì)準(zhǔn)則有沒有說應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)這個(gè)科目核算哪些的
既然是福利費(fèi)就是核算計(jì)提的福利費(fèi),不然匯算105050表的賬載金額福利費(fèi)怎么統(tǒng)計(jì)?