借應交稅費待認證 貸應交稅費未交增值稅

當月未認證的進項稅,和認證未抵扣的進項稅,己做賬,怎么做分錄?
增值稅進項發(fā)票勾選不抵扣和勾選抵扣,是什么區(qū)別,待認證進項稅額是未認證的進項嗎?那未認證進項需要入賬嗎,留抵稅額是認證未抵扣的還是未認證未抵扣的也要算進去??
未認證未抵扣的增值稅專票怎么做賬?
本月有應交增值稅-未交增值稅,也有進項稅額未抵扣認證金額是否可以?
一般納稅人,銷項稅500元,進項稅已認證已抵扣200元,未認證未抵扣進項稅額100元,繳納增值稅300元,分錄怎么做
老師您好,請問,租出去的廠房期限是三年,開票是每個月收一次錢開一次發(fā)票,這里填寫特定信息時租賃期限豈止填一個月還是填三年?
老師:有以前年度彌補虧損額,更正24年的匯算申報為正數(shù)后要交稅不?
我之前是分公司是生產,總公司是銷售,現(xiàn)在想把總公司改成生產,設備是在分公司的,要怎么操作啊
老師,自然人股權轉讓。稅局不認可低價轉讓(低于凈資產)。因此,我們需要上傳補充協(xié)議,將轉讓價格高于凈資產嗎? 還是說,直接在申請中將轉讓價格改高即可?
老師,會計信息采集那里填無工作,報中級有影響嗎?因為你填工作,它讓你上傳工作簡歷表和社保繳費憑證
老師,我們公司采用小企業(yè)會計準則,融資租入了一輛一年期的叉車,每次支付了租金給我們開進來一張專票,但是上面計入應付賬款的是含稅,現(xiàn)在發(fā)票開進來的做的是不含稅的,賬到最后不會平,我這個該怎么處理啊
我們公司替別人代付貨款,對方開票給我們,這個賬應該怎么做,發(fā)票可以抵扣嗎
老師,請問,公司10月有一筆境外收入,10月報關,現(xiàn)在怎么申報,請講的詳細一點兒好嗎?謝謝啦!
麻煩老師幫我看看這道分錄題
老師我,2022年7月1日畢業(yè)專業(yè),在2027年那一年能報考中級嗎