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出口退稅流程及計算 老師您好,我想咨詢下,我們公司是外貿(mào)型出口退稅企業(yè),現(xiàn)在開始有少量的出口業(yè)務,是否是先要把以前對應的已認證已抵扣進項稅轉出,然后再申請退稅?另外還想問一下如果需要開具增值稅普通發(fā)票,由于是免稅業(yè)務,是否開具的也是0稅率的增值稅普通發(fā)票?謝謝老師
老師您好,請教一問題,我公司屬一般貿(mào)易出口生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品時,幫外商在國內(nèi)購買一些隨產(chǎn)品的贈品,出口海關時被海關查柜。要求列出贈品清單并報關出口并出示進貨發(fā)票(現(xiàn)贈品部分已取得增值稅專票),現(xiàn)在狀況是這些贈品超出我司經(jīng)營范圍,請問這個出口發(fā)票能開具嗎?要怎樣開具?這些贈品能出口退稅嗎? ?
老師您好,想請教關于出口退稅的問題。 ? 本公司具有進出口代理資質。有家國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)委托我司外貿(mào)企業(yè)代理出口產(chǎn)品(室內(nèi)裝飾材料),此時本公司只是進行了一個代理的業(yè)務,實際上出口貨物的所有權依然是生產(chǎn)企業(yè)的,所以相當于生產(chǎn)企業(yè)出口,用的是免抵退稅的方法計算出口退稅,對吧? ?請問這種模式如果申請出口退稅, 1.會涉及到有哪些賬務處理和稅務申報環(huán)節(jié)?每個環(huán)節(jié)所需提供的單據(jù)文件資料有哪些?麻煩列一列。 2. 整個申請退稅的流程,外貿(mào)代理企業(yè)和生產(chǎn)企業(yè),雙方要配合做些什么?需準備什么單據(jù)資料? 3. 如何計算出口退稅額? 4. 關于這種方式下的出口退稅,相關稅法條文規(guī)定鏈接或文號?麻煩也發(fā)一下
老師好,我們作為生產(chǎn)型進出口企業(yè),業(yè)務模式中有來料加工、一般貿(mào)易,同時還會直接進口成品內(nèi)銷。請問關于來料加工生產(chǎn)時,會在國內(nèi)采購一些輔料,定期做進項轉出。因為我們還有進口的成品內(nèi)銷會進項抵扣,我們就將所有可以抵扣的進項都抵扣了,該轉出的也轉出。一般貿(mào)易出口時,我們就沒有申請退稅了。這樣是否可以呢?
關于出口銷售的問題請教一下老師,謝謝 1)出口銷售發(fā)生明傭(合同寫原價,商業(yè)發(fā)票注明2%傭金),傭金直接從貨款中扣掉再打過來,這樣導致報關出口跟實際收款金額不一樣,請問怎么處理 2)出口貨物給外商客戶,外商自行買標簽紙貼,這些費用也直接在貨款中扣除,請問我們在稅務上應該怎么處理呢?
審計報告上允許有錯別字嗎?
公司審計的目的是什么?
公司一般是委托哪個機構去進行審計,出具審計報告?
填寫生產(chǎn)成本情況是生產(chǎn)成本借方還是貸方
普通發(fā)票可以開13個點,這種發(fā)票有用嗎
進口國:巴西 進口海關編碼:9404.10.00 出口國:印度尼西亞 出口海關編碼:9404.10.00 外貿(mào)實務查詢網(wǎng)站查到的“社會一體化稅”計算方式是12.75%CIF,請問計算方式是準確的嗎?
高企的研費用在實操中如何管理?這些項目管理如何學習?
開辦費核算哪些費用老師?是在哪個階段算是開辦費
郭老師,想咨詢您個問題。
5050表中如果工資薪金支出填錯有沒有影響,會影響其他表嗎
您好,做外貿(mào)出口退稅需要收集這些資料:報關單、商業(yè)發(fā)票、裝箱單、海運/空運提單、銷售合同、采購合同、增值稅專用發(fā)票、銀行收匯水單、出口收匯核銷單(如需要)、企業(yè)退稅資格文件、退稅申報表。報關單和發(fā)票信息要一致,所有單據(jù)要在出口后90天內(nèi)收齊申報。