你好,沒有營業(yè)稅,這個說的是增值稅。

去年12月份拿的營業(yè)執(zhí)照,但一直都還沒有營業(yè),請問稅務(wù)申報時應(yīng)該怎樣處理?之前2個季度都是零申報的,稅局那邊說不可以這樣零申報,現(xiàn)在還是沒有營業(yè),今季度應(yīng)該怎樣做呢?
那個征管員說要報印花稅,按次交,我之前也沒有報過,好像之前沒有要求報的,現(xiàn)在這樣報的話是是按照銷售收入來報嗎?
好的,第二個問題我們10月依舊是小規(guī)模納稅人,公戶收到了正常貨款,但是我們11月申請轉(zhuǎn)為一般納稅人,10月收入就沒有給客戶開具發(fā)票,因為我是10月底申請的轉(zhuǎn)為一般納稅人,我們稅務(wù)局這邊的要求是在11月中旬先要按照小規(guī)模納稅人把10月的增值稅申報,12月才能正常按照一般人申報11月,但是我申報10月的時候忘記了這些10月收到的費用,又是0申報的,11月成為一般人之后10月的收入按照一般人補開了發(fā)票,那老師10月我還用做一筆無錢收入嗎,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,在11月把無票收入沖紅做一筆借方主營業(yè)務(wù)收入,貸方預(yù)收賬款,然后再按照11月開的發(fā)票結(jié)轉(zhuǎn)收入,借方應(yīng)收賬款,貸方主營業(yè)務(wù)收入是上面那樣,還是我10月直接不結(jié)轉(zhuǎn)收入,11月直接按照開票金額結(jié)轉(zhuǎn)呢還有一個問題就是因為11月要成為一般人的話,先要在11月中旬按照小規(guī)模把10月的增值稅報了,但是我10月屬于有收入11月按照一般人開的發(fā)票,所以當(dāng)時我10月的增值稅就0申報了,這個10月增值稅還用更正申報嗎,我每個月都按照進賬收入在用友上做賬了
你好,查賬征收的個體工商戶,小規(guī)模。按季度申報增值稅所得稅,月度申報個稅?,F(xiàn)在11月底倒閉,要注銷企業(yè)。那稅務(wù)申報是要怎么申報?整個倒閉不營業(yè)后注銷企業(yè)的流程是怎樣的?
之前辦理的個體工商戶營業(yè)執(zhí)照,營業(yè)到現(xiàn)在幾年了,一直沒有進行稅務(wù)登記,也沒報過稅,剛接到電話說要查賬征收,季度申報,這是真的嗎?
答案B和E沒看出答案和選項有什么區(qū)別呀?
天津的新能源科技有限公司,企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)是投資融資類,這家公司相關(guān)的稅務(wù)政策是什么?
老師你好,給別人用現(xiàn)金付款,對方可以給我們開發(fā)票不?我們收到的發(fā)票可以入賬不?
老師,高新企業(yè)所得稅優(yōu)惠后稅率多少啊
老師,我司是小規(guī)模納稅人,出租住房給個人,月租金3500,怎么計算繳納房產(chǎn)稅?
老師,這個公司注冊資本金已經(jīng)繳足了,還需要做什么???
老師您好,發(fā)貨的電腦不熟練,把制表的事情推給我,我是財務(wù)本來是審核的,這個要老板給我加工資嗎
老師增值稅專用發(fā)票怎么分認(rèn)證和沒認(rèn)證?
請問客戶買了樣品,后期以返點的形式返還給他,會計分錄怎么做?
小規(guī)模納稅人,一個季度不超過30萬,是按1%交增值稅,因為是不開票的,這個做賬是怎么做?
還是按照你之前的稅種來繳納就行。
確定沒有營業(yè)稅嗎老師,全國統(tǒng)一的?
確定 這個是全國統(tǒng)一的
1、這樣子的,我們公司開了一個電鋪,叫租賃平臺這也是電商吧,前期租賃,后期買斷,我們是買手機回來然后在這個平臺租給客戶用,平臺收取我們各種費用:手機是前期租,后期買斷,那就是理解為,前面租固定資產(chǎn),后面賣出固定資產(chǎn),銷固定資產(chǎn)卡片 2、是不是只能按我們所說的按固定資產(chǎn)來的,還是有什么別的合理的記賬方式,以購進手機銷售手機的方式?
1線上銷售的都屬于電商 2他是分期付款嗎?
是分期付款,租的意思
你好,那這屬于融資租賃。
然后呢老師
購入的做庫存商品不錯,固定資產(chǎn) 然后分期收款, 有利息的需要開發(fā)票,融資租賃融資租賃利息 一般納稅人6%的稅率
那怎么開票呢,是開日常服務(wù)費還是軟件服務(wù)費,我以為是13%。固定資產(chǎn)殘值才開13%是吧買斷的話
融資租賃手機租賃 我剛才說錯了,一般納稅人是13%的稅率,售后回租6%
但是合作的對方說我們不是開13%,說我們是服務(wù),固定資產(chǎn)賣了殘值才開13%
這里面的利息服務(wù)業(yè)是13%的稅率
就是你出租租賃,他屬于不動產(chǎn)也得是13%
我們沒有利息,就是我買手機回來通過這個平臺把手機租給你(客戶),他們說是開增值稅中的6%服務(wù)費。開發(fā)票名稱也不寫手機。供應(yīng)商賣手機給我要開智能硬件。合作商說,財務(wù)要求以我們自已為主。比如說這手機殘值是1塊錢,買斷的話開1塊錢13%的稅,其他選什么都開6%
那你這個有風(fēng)險,你抵扣了13%的增值稅,然后你銷售出去6%
銷售出去的是1塊錢固定資產(chǎn)殘值1塊錢。這種應(yīng)該沒有殘值吧。財務(wù)以我們?yōu)闇?zhǔn),我們可以做無票收入,也可以用戶選擇不開票,擔(dān)保方開票。假如平臺開保險費服務(wù)是6%,那我們開13%的點,我們不就虧了嗎?合作商說不管我選什么都是開6%的票。因為我們賣的是殘值了就那1塊錢是13%的
固定資產(chǎn)可以有殘值,可以沒有0~5%,自己選擇,自己設(shè)置。
那你有購入的手機呀,你購入的手機你銷售的也是租賃服務(wù)銷售的手機呀。你又不是銷售的保險。
如果你說你們單位銷售的是保險,那沒有問題,開6%。