跟公司一樣的做賬,無(wú)票收入計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-未開(kāi)票

老師,個(gè)體工商戶(hù)一般納稅人是核定征收,還是查賬征收,那如果是查賬征收的話(huà)個(gè)稅怎么收呢?工資表全部做上去都還是有很多利潤(rùn)的。而且工資也都是以現(xiàn)金形式發(fā)放給員工的。
您好,老師!請(qǐng)問(wèn)個(gè)體工商戶(hù)個(gè)人所得稅起征點(diǎn)是多少金額?現(xiàn)在的個(gè)體工商戶(hù)都要查賬征收嗎?還是什么情況下可核定征收
老師,你好,我有個(gè)法人,名下有2家企業(yè),一家個(gè)獨(dú),一家合伙企業(yè),按核定征收改為查賬征收了,一家適用35%稅率,一家適用30%稅率,最后合并要補(bǔ)稅,如果這兩家企業(yè)都還是采用核定征收,是不是不用補(bǔ)稅,或者都采用35%的稅率,也不用補(bǔ)稅呢,望答復(fù),謝謝
你好,老師,現(xiàn)在有一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)是查賬征收,跟另外一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)是核定征收有合作有合同,這個(gè)核定征收的可以給查賬征收的開(kāi)發(fā)票并且抵扣個(gè)稅吧?另外想問(wèn)下個(gè)體工商戶(hù)需要繳納的稅費(fèi)有哪些,是多少稅率,是否可以抵扣?個(gè)體工商戶(hù)是否可以暫估。
老師,我想問(wèn)一下,是不是查賬征收的個(gè)體戶(hù)還有合伙企業(yè)都需要在3月底之前對(duì)經(jīng)營(yíng)所得進(jìn)行匯算清繳,這個(gè)之前沒(méi)有做過(guò),不知道怎么操作,學(xué)堂有沒(méi)有相應(yīng)的課程
老師,我們公司9月23開(kāi)了發(fā)票,項(xiàng)目名稱(chēng)寫(xiě)的建筑服務(wù)安裝服務(wù),對(duì)方公司10月30號(hào)打款,備注了材料及人工費(fèi),可是我們根本也沒(méi)有用材料,就是自己的機(jī)器,這個(gè)備注有影響嗎
當(dāng)?shù)囟惞軉T根據(jù)我們行業(yè),給我們定的稅負(fù)率……可是稅負(fù)率=(銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入,我們哪怕就是進(jìn)項(xiàng)稅為0,不抵扣,也達(dá)不到規(guī)定的稅負(fù)率…或者我們少勾選我們的進(jìn)項(xiàng),那我們呢進(jìn)項(xiàng)票就滯留很多?
一般納稅人不抵扣的發(fā)票也要做賬嗎? 一般納稅人的票怎么做必須是抵扣的嗎?不有些抵扣不了這些怎么弄
樸老師可以問(wèn)個(gè)問(wèn)題嗎?
老師 我們公司9.17從別的地方借款2萬(wàn) 截止到9.30日我一共花了1萬(wàn) 我統(tǒng)計(jì)截止到9.30日剩下的資產(chǎn)是需要按照兩萬(wàn)還是一萬(wàn)核算
外貿(mào)型企業(yè)出口貨物無(wú)法辦理和進(jìn)項(xiàng)一一對(duì)應(yīng)退稅,然后幾年也沒(méi)有這塊收入做處理,現(xiàn)在我們要怎么自查處理
老師,內(nèi)丈,社保費(fèi)還要計(jì)提嗎
老師,應(yīng)收賬款和合同資產(chǎn)計(jì)提減值和壞賬,都是按什么比例呢,1年以?xún)?nèi)的,1-2年的……
請(qǐng)問(wèn)這張表里的出讓方納稅人姓名是寫(xiě)公司名稱(chēng)還是法定代表人的姓
老師您好,家里人辦公司,把我登記為社保專(zhuān)管員,影響我領(lǐng)取失業(yè)金嗎


呢如果是核定征收就不用做賬?報(bào)稅是怎么報(bào)的?
那個(gè)是根據(jù)開(kāi)票收入申報(bào)