您好,前面結(jié)轉(zhuǎn)了,現(xiàn)在出售了這個(gè)增值稅不用結(jié)轉(zhuǎn)了

你好老師,公司采購(gòu)銷售出去的都是快消品~食品,對(duì)公采購(gòu)入庫(kù)的時(shí)候當(dāng)月是不會(huì)開(kāi)發(fā)票給我們的,第二個(gè)月才開(kāi)發(fā)票,但是我付款就得入庫(kù),購(gòu)貨:借:庫(kù)存商品 貸:銀行存款,進(jìn)項(xiàng)我該怎么做進(jìn)去
老師,您好 我們2023.4月采購(gòu)庫(kù)存商品時(shí)候分錄做成了借庫(kù)存商品和應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)付賬款。然后我們5月勾選進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證有的,那么我4月低做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄怎么寫,謝謝金額取哪個(gè)數(shù)
老師,我每個(gè)月月底進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)余額都為零,結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)月有紅沖發(fā)票(我們是采購(gòu)方),那紅沖的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是有余額的,那月底結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)怎么做分錄呢,是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出科目余額也轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
老師 請(qǐng)問(wèn)我們收到股東單位贈(zèng)送的物品 再賣出去。我們沒(méi)有采購(gòu)發(fā)票,但是銷售出去要開(kāi)票。這種合理不?接受捐贈(zèng)是借:庫(kù)存商品 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸營(yíng)業(yè)外收入,銷售按正常入賬。我做的分錄對(duì)嗎?如果收到 的貨物沒(méi)有發(fā)票怎樣入賬
你好,公司做的是亞馬遜平臺(tái)零售,一般納稅人,這個(gè)怎么做出口退稅呀?因?yàn)椴少?gòu)都是一批批的,亞馬遜平臺(tái)上都是幾件幾件的賣+結(jié)匯,整批貨進(jìn)出,我會(huì)操作退稅,現(xiàn)在問(wèn)題是平臺(tái)是零售的,采購(gòu)是整批貨采購(gòu)并出口,可能1個(gè)月都賣不完,那是要等所有貨物都賣完了,收到匯,再申請(qǐng)退稅嗎?而且零售客戶那么多,每個(gè)都要給他開(kāi)具0稅率發(fā)票?
老師,我還是沒(méi)懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后
我的初級(jí)會(huì)計(jì)證去年沒(méi)有繼續(xù)教育,如何補(bǔ)有效,謝謝
一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的法人,他名下只有法人一個(gè)員工,他的工資從來(lái)都是零申報(bào),現(xiàn)在個(gè)人扣繳端的系統(tǒng)顯示他有三個(gè)月沒(méi)申請(qǐng)工資,詢問(wèn)此員工是否離職,那需不需要處理,還能繼續(xù)零工資申報(bào)嗎?
潤(rùn)滑脂為什么開(kāi)不出來(lái)
老師,公司成立2個(gè)月購(gòu)買材料和用品這些個(gè)人先墊付,月底一次性報(bào)銷,老板公轉(zhuǎn)私備注備用金,這怎么做帳呀??合不合規(guī)?怎樣操作合法合規(guī)?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬(wàn)現(xiàn)在要減資成10萬(wàn)元怎么寫公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來(lái)避稅,但是從來(lái)沒(méi)有報(bào)送過(guò)數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)商店買的大米可以開(kāi)票抵扣增值稅嗎


老師又有點(diǎn)不懂,我這個(gè)月采購(gòu)的時(shí)候是借庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款,賣出商品的時(shí)候是應(yīng)收賬款貸庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng),這賣的不一定寫個(gè)月采的,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)做賬呀
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅: 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是貸方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果1.2結(jié)轉(zhuǎn)后轉(zhuǎn)出未交增值稅額是借方余額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
正常的結(jié)轉(zhuǎn)是這樣的