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老師 我們是招商物業(yè)公司,由于公司開(kāi)辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的。現(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來(lái),把對(duì)方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對(duì)方。月末,我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,然后把稅費(fèi)沖銷(xiāo)計(jì)提的稅金,但是申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表是反映不出來(lái)我已經(jīng)支付了代付的稅金,是不是會(huì)重復(fù)納稅?(對(duì)方公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人)
老師,你好, 我們是招商物業(yè)公司,由于公司開(kāi)辦前期所有的收入和支出都是另一公司代收代付的?,F(xiàn)在我們要把前期的代收的物管費(fèi)及租金收入收回來(lái),把對(duì)方公司代付的增值稅、附加稅和企業(yè)所得稅支付給對(duì)方。月末,我把這些物管費(fèi)及租金確認(rèn)為其他業(yè)務(wù)收入,然后把稅費(fèi)沖銷(xiāo)計(jì)提的稅金,但是申報(bào)的時(shí)候,申報(bào)表是反映不出來(lái)我已經(jīng)支付了代付的稅金,是不是會(huì)重復(fù)納稅?(對(duì)方公司是一般納稅人,我們是小規(guī)模納稅人)
老師,我們買(mǎi)叉車(chē)的時(shí)候沒(méi)開(kāi)票,沒(méi)入賬,現(xiàn)在公司把叉車(chē)租賃出去了收租賃費(fèi),要給對(duì)方開(kāi)租賃費(fèi)發(fā)票,能開(kāi)嗎?租賃費(fèi)稅率多少,我們是一般納稅人
老師,我們是房地產(chǎn)一般納稅人,公司買(mǎi)了別人的住宅,計(jì)入固定資產(chǎn)了,原值500943.52,已提折舊19829.01,現(xiàn)在價(jià)值481114.51元,現(xiàn)在我們把這套房賣(mài)出去了,發(fā)生了清理費(fèi)用28816.44。出售這套房子我們給買(mǎi)的人開(kāi)了不動(dòng)產(chǎn)的普票,459581.21+稅41362.31=價(jià)稅合計(jì)500943.52元,我的記帳如下: 借:固清481114.51 累計(jì)折舊19829.01 貸固定資產(chǎn)500943.52 借固清28816.44 貸銀存28816.44 現(xiàn)在是固清在借方,要轉(zhuǎn)走就是貸方, 借銀行500943.52 貸固清500943.52 可是我們這套房子沒(méi)報(bào)收入呀,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入在貸方,固清也是在貸方,最后一個(gè)分錄既要確認(rèn)收入,又要結(jié)轉(zhuǎn)固清,我不會(huì)做了
請(qǐng)問(wèn)下老師:我們公司一般納說(shuō)人,2023年11月份我們租辦公室租期一年,租金10萬(wàn),對(duì)方把發(fā)票開(kāi)給我們了,我們也已經(jīng)付款了。我們?cè)?024年3月進(jìn)項(xiàng)稅也抵扣了,現(xiàn)在租期中止了,需要對(duì)方退房租費(fèi)2萬(wàn),我們已經(jīng)開(kāi)了紅沖2萬(wàn),對(duì)方也確認(rèn)了,現(xiàn)在這個(gè)退回的租金里面的進(jìn)項(xiàng)稅額需要轉(zhuǎn)出,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)怎么做分錄?
文中第三。里面既用于免稅的,又用于不免稅的,按道理來(lái)說(shuō)不是全部都可以抵嗎?怎么還按比重呢?搞不明白,能不能給我講解一下,歸納一下?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車(chē)場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬(wàn)現(xiàn)在要減資成10萬(wàn)元怎么寫(xiě)公司章程 都需要什么
老師你好,我們是直播公司,做抖音和快手,現(xiàn)在是用小規(guī)模來(lái)避稅,但是從來(lái)沒(méi)有報(bào)送過(guò)數(shù)據(jù),一直是零申報(bào),現(xiàn)在要怎么做呢?
請(qǐng)問(wèn)一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷(xiāo)售捐贈(zèng)和免稅。免銷(xiāo)項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類(lèi)一下,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)商店買(mǎi)的大米可以開(kāi)票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個(gè)問(wèn)題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷(xiāo)票說(shuō)補(bǔ)20萬(wàn)。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會(huì)兒依據(jù)這個(gè)一會(huì)兒那個(gè)吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來(lái)補(bǔ)繳24年呢?2、明年又咋個(gè)報(bào)呢?3、插補(bǔ)了24年,繼續(xù)插補(bǔ)23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報(bào),以后又會(huì)不會(huì)去比對(duì)報(bào)表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒(méi)有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報(bào)?真是焦慮?。?/p>
我們公司承接了一個(gè)賽事活動(dòng)。需要把運(yùn)動(dòng)員和裁判從酒店接送到運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館。這是其中一項(xiàng)成本??偸杖胧?00萬(wàn),現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告列支出成本。其中車(chē)輛成本,有10萬(wàn)是向公交車(chē)集團(tuán)租車(chē)的。有8萬(wàn)是我們用了員工的車(chē),無(wú)償使用員工的。但列了8萬(wàn)成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開(kāi)一張200萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方的。那這個(gè)8萬(wàn)的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實(shí)際工作和理論有偏差,請(qǐng)問(wèn)工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費(fèi)應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費(fèi)用也要印花稅嗎? 財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉(cāng)庫(kù)部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門(mén)人員聚餐的團(tuán)建費(fèi)分別計(jì)入那些科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下餐飲行業(yè)的成本,做流水賬應(yīng)該怎么算哇


您好,一般納稅人物業(yè)公司,把小區(qū)房子出租給員工,每月收 500 元且對(duì)方不要票,這種情況不用交增值稅,也就沒(méi)有增值稅稅率的說(shuō)法;企業(yè)所得稅要按這筆收入算,一般按 25% 稅率,要是 500 元每月比市場(chǎng)價(jià)低太多,稅務(wù)可能按公允價(jià)算收入;房產(chǎn)稅方面,如果房子是按公有住房或縣級(jí)以上政府廉租住房管理的,就不用交房產(chǎn)稅,要是普通住房就按租金 500 元的 4% 交即 500×4%=20 元每月,要是非住房就按租金 500 元的 12% 交即 500×12%=60 元每月;因?yàn)椴挥媒辉鲋刀悾猿墙ǘ?、教育費(fèi)附加這些附加稅費(fèi)也不用交;確認(rèn)收入時(shí)不用做增值稅相關(guān)分錄,只做借:銀行存款 500,貸:其他業(yè)務(wù)收入 500 的分錄就行,后續(xù)算企業(yè)所得稅時(shí)再按規(guī)定計(jì)提稅金。
老師但是這也算是收入,難道不用計(jì)提嘛
?您好,要計(jì)提,但只計(jì)提企業(yè)所得稅相關(guān)的,不用計(jì)提增值稅和附加稅;具體是每月確認(rèn) 500 元收入時(shí),做借銀行存款 500 貸其他業(yè)務(wù)收入 500 的分錄,之后在計(jì)算企業(yè)所得稅時(shí),按這 500 元收入并入應(yīng)納稅所得額,按 25% 稅率計(jì)提應(yīng)交的企業(yè)所得稅,而增值稅因?yàn)槭浅鲎饨o員工屬于非經(jīng)營(yíng)活動(dòng)不用交,所以不用計(jì)提增值稅及附加稅。