同學(xué)你好, 應(yīng)收賬款=應(yīng)收賬款明細(xì)賬借方余額—壞賬準(zhǔn)備余額 應(yīng)付賬款=應(yīng)付賬款明細(xì)賬貸方余額

請(qǐng)問(wèn)下老師!資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)收賬款,預(yù)付款項(xiàng),其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,預(yù)收款項(xiàng),其他應(yīng)付款和科目余額表里不一致。無(wú)壞賬準(zhǔn)備,是哪里錯(cuò)了
老師,你好,想問(wèn)一下資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)收應(yīng)付,預(yù)收預(yù)付,其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,有負(fù)數(shù)的話,應(yīng)該怎么處理?
老師資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)收賬款,其他應(yīng)收款,應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款是負(fù)數(shù)
請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表里,預(yù)收賬款比資產(chǎn)總計(jì)都大。其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款都是零。這樣的資產(chǎn)負(fù)債表正常嗎?其他應(yīng)收款我都給消除了,都借應(yīng)付賬款暫估貸記其他應(yīng)收款了
資產(chǎn)負(fù)債表里面其他應(yīng)收款和預(yù)付賬款怎么來(lái)的?
你好老師小規(guī)模納稅人經(jīng)營(yíng)停車場(chǎng) 注冊(cè)資金原是100萬(wàn)現(xiàn)在要減資成10萬(wàn)元怎么寫(xiě)公司章程 都需要什么
請(qǐng)問(wèn)一下最新規(guī)定嗯,捐贈(zèng)視同銷售捐贈(zèng)和免稅。免銷項(xiàng)稅分別有哪些?幫我歸類一下,可以嗎?
請(qǐng)問(wèn)商店買的大米可以開(kāi)票抵扣增值稅嗎
老師印花稅這個(gè)問(wèn)題很棘手啊。合同,發(fā)票,賬務(wù)三者之間不好操作啊。以前是按照成本和收入打折?,F(xiàn)在稅務(wù)按照進(jìn)銷票說(shuō)補(bǔ)20萬(wàn)。但是法規(guī)又是按照合同簽訂。不能一會(huì)兒依據(jù)這個(gè)一會(huì)兒那個(gè)吧?1、現(xiàn)在我還按照什么來(lái)補(bǔ)繳24年呢?2、明年又咋個(gè)報(bào)呢?3、插補(bǔ)了24年,繼續(xù)插補(bǔ)23年又怎么辦?4、按照他的發(fā)票去報(bào),以后又會(huì)不會(huì)去比對(duì)報(bào)表賬務(wù)還有前后年延續(xù)性?目前按照合同不要有操作性。還有情況是合同只有結(jié)算金額沒(méi)有列名不含稅金額,改也不好操作。難道都按照含稅金額報(bào)?真是焦慮啊?
我們公司承接了一個(gè)賽事活動(dòng)。需要把運(yùn)動(dòng)員和裁判從酒店接送到運(yùn)動(dòng)場(chǎng)館。這是其中一項(xiàng)成本??偸杖胧?00萬(wàn),現(xiàn)在要出審計(jì)報(bào)告列支出成本。其中車輛成本,有10萬(wàn)是向公交車集團(tuán)租車的。有8萬(wàn)是我們用了員工的車,無(wú)償使用員工的。但列了8萬(wàn)成本要向?qū)Ψ绞杖?。我們一共是開(kāi)一張200萬(wàn)的發(fā)票給對(duì)方的。那這個(gè)8萬(wàn)的要有發(fā)票嗎
當(dāng)月貨到,為確保成本合理性做了暫估,知道實(shí)際工作和理論有偏差,請(qǐng)問(wèn)工作中下月到票,年后3月到票分別怎么做賬?
公司交的水電費(fèi)應(yīng)計(jì)入應(yīng)收賬款,還是其他應(yīng)付款?要交印花稅嗎?快遞費(fèi)用也要印花稅嗎? 財(cái)務(wù)部,業(yè)務(wù)部,跟單部,PMC部,工程部,生產(chǎn)部,倉(cāng)庫(kù)部,質(zhì)檢部,生產(chǎn)部,生產(chǎn)部管理人員,生產(chǎn)跟單,物控中心這些部門人員聚餐的團(tuán)建費(fèi)分別計(jì)入那些科目?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下餐飲行業(yè)的成本,做流水賬應(yīng)該怎么算哇
合伙企業(yè),租賃進(jìn)來(lái)東西再出租出去;我們租出去一次性收2年的錢10萬(wàn)元,增值稅按10萬(wàn)一次性確認(rèn)收入,那申報(bào)個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得按10萬(wàn),還是按年5萬(wàn)確認(rèn)收入?
老師:9月工資,正常不是9月暑期申報(bào),,我當(dāng)時(shí)沒(méi)有報(bào),我現(xiàn)在報(bào)10月暑期可以嗎?還是更正申報(bào)做9月暑期


其他應(yīng)付款=其他應(yīng)付款明細(xì)賬【貸方—借方】余額 其他應(yīng)收款=其他應(yīng)收款明細(xì)賬【借—貸方】余額