您好,內(nèi)賬計(jì)入原材料成本直接按照1130元做,因?yàn)閮?nèi)賬的核心是反映實(shí)際資金流向,你實(shí)際支付了1130元,這全額就是你的材料成本,不需要做價(jià)稅分離1130/1.13。外賬申報(bào)了多少稅我們?cè)僬{(diào),這樣銀行才一樣的。 外賬實(shí)繳增值稅Y我們銷項(xiàng)計(jì)算為Y%2BX貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正)月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

老師好,我想請(qǐng)問下內(nèi)賬購進(jìn)是按含稅價(jià)記賬的,假如股東撤股,假如這個(gè)股東是10%的話,那原材料是按含稅價(jià)的10%給他,還是按不含稅價(jià)的10%?
老師,我公司為一般納稅人,內(nèi)賬剛開始買原材料都是按的不含稅的入賬的,做了增值稅銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng),一直應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)12萬,就是留抵的一直沒有抵扣,現(xiàn)在內(nèi)賬不想做不含稅的,直接做含稅價(jià)格入庫出庫,我這個(gè)負(fù)12萬的應(yīng)交稅費(fèi),怎么調(diào)整?我現(xiàn)在是把他調(diào)回到原材料成本里了,這個(gè)出庫成本就增加了?想問一下老師怎么處理好
老師,請(qǐng)問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計(jì)入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
老師,請(qǐng)問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計(jì)入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
老師,請(qǐng)問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計(jì)入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做
老師,我公司股東馬某投資500萬,占注冊(cè)資金的33.33%,現(xiàn)在想把股份轉(zhuǎn)給李某。需要交什么稅?怎么計(jì)算
跨區(qū)域增值稅預(yù)交了,但是當(dāng)?shù)氐闹貜?fù)交了,后期再次交稅的時(shí)候可以抵嗎
建筑用砂石,麻料,怎么開票輔碼,項(xiàng)目名稱可以寫,非金屬礦石,砂石料嗎
我將個(gè)人房產(chǎn)出租給企業(yè),每月一萬元租金,現(xiàn)在需要我去稅局,代開房租發(fā)票給他們,我需要繳納什么稅,稅率是多少
中級(jí)三科,哪科最簡(jiǎn)單
老師你好:我應(yīng)收賬款做了100元,實(shí)際只收到了80元,那20元的錢怎么辦,這樣的情況怎樣記賬
請(qǐng)問食品安全管理員初級(jí)需要繼續(xù)教育嗎
老師你好,真實(shí)的記內(nèi)賬業(yè)務(wù),那個(gè)銷項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都提不提?因?yàn)槲覀冇猩婕暗竭M(jìn)項(xiàng)都開的專用發(fā)票,銷項(xiàng)也有開了發(fā)票,辦公用房租賃費(fèi)也開的增值稅專用發(fā)票,就想核一個(gè)真實(shí)的業(yè)務(wù),就不知道所有的銷售收入是否提增值稅及進(jìn)項(xiàng)的成本是否進(jìn)項(xiàng)稅也都分別體現(xiàn)出來
老師,我有個(gè)問題想問問你,就是稅務(wù)局稽查需要我提供 23 年固定資產(chǎn)計(jì)提折舊的會(huì)計(jì)憑證,但是我提供不了,我前面有好幾個(gè)會(huì)計(jì),可能沒接受到位,我現(xiàn)在該怎么處理?
綿白糖的稅收大類和編碼 是什么?


老師,謝謝你哈,我其實(shí)剛才問過了,只是還沒問完就結(jié)束了,如果這樣的話,內(nèi)賬我是不是不按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,按照收付實(shí)現(xiàn)制來入賬就行了,那這樣的話,我每個(gè)月要交的增值稅怎么計(jì)提,分錄怎么做呢
?您好,采用修正的權(quán)責(zé)發(fā)生制(即收入和成本按權(quán)責(zé)確認(rèn),但金額為含稅全額),這樣利潤(rùn)更準(zhǔn)確;對(duì)于應(yīng)交增值稅,內(nèi)賬可以不按月計(jì)提,而是在實(shí)際繳納時(shí)直接做一筆管理費(fèi)用(如“稅金支出”)或沖減收入,分錄為借:管理費(fèi)用-稅金 或 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:銀行存款。
老師,我是不是不用做賬,只用一些表格來做就行了,然后按照我們付款的來分下類就行了
?您好,可以,內(nèi)賬的核心目標(biāo)是給管理者提供清晰的資金和利潤(rùn)情況,你完全可以不用傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件做賬,而是用Excel表格設(shè)計(jì)一個(gè)流水賬模板,按實(shí)際付款和收款的類別(如采購、費(fèi)用、收入)進(jìn)行記錄和分類匯總,月末自動(dòng)生成簡(jiǎn)易的利潤(rùn)表和資金報(bào)表,這樣更直觀靈活。
老師,像這種比較全面的表格您有嗎[呲牙][呲牙]
哦哦,這個(gè)沒有,咱根據(jù)老板的要求來整一個(gè)