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老師,請(qǐng)問內(nèi)賬的話,如果買材料含稅1130元,那內(nèi)賬計(jì)入原材料成本是1130/1.13還是直接按照1130元做

2025-11-02 15:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-11-02 15:45

您好,內(nèi)賬計(jì)入原材料成本直接按照1130元做,因?yàn)閮?nèi)賬的核心是反映實(shí)際資金流向,你實(shí)際支付了1130元,這全額就是你的材料成本,不需要做價(jià)稅分離1130/1.13。外賬申報(bào)了多少稅我們?cè)僬{(diào),這樣銀行才一樣的。 外賬實(shí)繳增值稅Y我們銷項(xiàng)計(jì)算為Y%2BX貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正)月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)

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快賬用戶7185 追問 2025-11-02 15:48

老師,謝謝你哈,我其實(shí)剛才問過了,只是還沒問完就結(jié)束了,如果這樣的話,內(nèi)賬我是不是不按照權(quán)責(zé)發(fā)生制,按照收付實(shí)現(xiàn)制來入賬就行了,那這樣的話,我每個(gè)月要交的增值稅怎么計(jì)提,分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-11-02 16:04

?您好,采用修正的權(quán)責(zé)發(fā)生制(即收入和成本按權(quán)責(zé)確認(rèn),但金額為含稅全額),這樣利潤(rùn)更準(zhǔn)確;對(duì)于應(yīng)交增值稅,內(nèi)賬可以不按月計(jì)提,而是在實(shí)際繳納時(shí)直接做一筆管理費(fèi)用(如“稅金支出”)或沖減收入,分錄為借:管理費(fèi)用-稅金 或 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(紅字) 貸:銀行存款。

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快賬用戶7185 追問 2025-11-02 16:06

老師,我是不是不用做賬,只用一些表格來做就行了,然后按照我們付款的來分下類就行了

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齊紅老師 解答 2025-11-02 16:10

?您好,可以,內(nèi)賬的核心目標(biāo)是給管理者提供清晰的資金和利潤(rùn)情況,你完全可以不用傳統(tǒng)財(cái)務(wù)軟件做賬,而是用Excel表格設(shè)計(jì)一個(gè)流水賬模板,按實(shí)際付款和收款的類別(如采購、費(fèi)用、收入)進(jìn)行記錄和分類匯總,月末自動(dòng)生成簡(jiǎn)易的利潤(rùn)表和資金報(bào)表,這樣更直觀靈活。

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快賬用戶7185 追問 2025-11-02 16:11

老師,像這種比較全面的表格您有嗎[呲牙][呲牙]

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齊紅老師 解答 2025-11-02 16:13

哦哦,這個(gè)沒有,咱根據(jù)老板的要求來整一個(gè)

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您好,內(nèi)賬計(jì)入原材料成本直接按照1130元做,因?yàn)閮?nèi)賬的核心是反映實(shí)際資金流向,你實(shí)際支付了1130元,這全額就是你的材料成本,不需要做價(jià)稅分離1130/1.13。外賬申報(bào)了多少稅我們?cè)僬{(diào),這樣銀行才一樣的。 外賬實(shí)繳增值稅Y我們銷項(xiàng)計(jì)算為Y%2BX貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 (負(fù)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅(正)月末應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2025-11-02
您好,直接按1130元就可以
2025-11-02
你好,正在回復(fù)題目
2025-11-02
您好,內(nèi)賬一般不需要價(jià)稅分離,直接按1130入賬
2025-11-02
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等
2025-11-02
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