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老師你好,我們是電商公司,下面有幾個(gè)獨(dú)立核算的店鋪,每個(gè)月由公司統(tǒng)一充值快遞面單,下個(gè)月和快遞公司對(duì)好面單使用情況后,向各店鋪收本月快遞費(fèi),請(qǐng)問(wèn)一下,公司本月充值面單時(shí)和下月收到店鋪交的快遞費(fèi)時(shí),會(huì)計(jì)賬務(wù)怎么處理,分錄怎么寫(xiě)?比如10月1日公司充值面單10000元,10月A店實(shí)際用掉快遞費(fèi)5200,b店實(shí)際用掉4000。11月11日A店交了5200,b店未交。
我們公司賣(mài)一個(gè)工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個(gè)活動(dòng),派發(fā)了100萬(wàn)元的紅包出去讓客戶搶?zhuān)瑩尩搅司涂梢缘挚垡徊糠之a(chǎn)品的費(fèi)用,現(xiàn)在一個(gè)客戶搶了4000元紅包,客戶就只需要實(shí)際支付2980的費(fèi)用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務(wù)。 現(xiàn)在有三個(gè)問(wèn)題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶要求開(kāi)票,我還是按照正常價(jià)格6980元給客戶開(kāi)票的對(duì)吧? 2、這個(gè)100萬(wàn)的紅包派發(fā)賬務(wù)怎么處理呢?因?yàn)槭翘摂M的,正常確認(rèn)收入還是怎么說(shuō)? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經(jīng)實(shí)際撥款了1萬(wàn)元給專(zhuān)用提現(xiàn)賬戶備用,這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較妥當(dāng)呢?
老師能不能幫我理清一下,我現(xiàn)在在一個(gè)新公司做內(nèi)賬會(huì)計(jì),包括倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)管理都是我,公司主要做電池銷(xiāo)售,我買(mǎi)了咱們的那個(gè)金蝶軟件,進(jìn)銷(xiāo)存加財(cái)務(wù),現(xiàn)在就是有幾個(gè)問(wèn)題,倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)點(diǎn)好以后我取期初數(shù)據(jù),做賬,如果后期發(fā)現(xiàn)數(shù)量少,或者報(bào)廢的情況我應(yīng)該怎么做賬呢?然后就是關(guān)于財(cái)務(wù)賬沒(méi)建立前發(fā)的貨,后期產(chǎn)生的退款怎么做賬
麻煩宋生老師回答我的問(wèn)題,謝謝。公司是做不良資產(chǎn)處置業(yè)務(wù)的,運(yùn)營(yíng)模式大概就是我們從資產(chǎn)管理公司購(gòu)買(mǎi)一個(gè)資產(chǎn)包,里邊有好多筆債權(quán)。我們買(mǎi)來(lái)以后我們就是債權(quán)人了,資產(chǎn)包里的每一個(gè)人(或公司)都是我們的債務(wù)人,現(xiàn)在其中一家公司的擔(dān)保人名下有一處農(nóng)用地,法院已經(jīng)出了執(zhí)行裁定書(shū),以物抵債給我們公司,我們馬上去辦過(guò)戶(交契稅印花稅)。我的問(wèn)題是,購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)包的時(shí)候比較便宜,例如30萬(wàn)(債務(wù)金額100萬(wàn))買(mǎi)的資產(chǎn)包,第一個(gè)問(wèn)題是購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)包的時(shí)候如何做賬?第二個(gè)問(wèn)題,如果裁定書(shū)上寫(xiě)明這塊農(nóng)用地可以以80萬(wàn)元抵償債務(wù),又該如何做賬?
想問(wèn)一下老師,關(guān)于云倉(cāng)公司的賬務(wù)處理,就是有快遞收發(fā)和包材的使用,比如,購(gòu)買(mǎi)了10個(gè)包材,花了200元,然后賣(mài)掉了7個(gè),收到100元,請(qǐng)問(wèn)賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?
老師這邊有erp系統(tǒng)的學(xué)習(xí)課程嗎?
請(qǐng)問(wèn)董老師,B選項(xiàng)紅筆標(biāo)注的地方,綜債轉(zhuǎn)攤,綜債里的預(yù)期信用減值損失對(duì)應(yīng)的科目是其它綜合收益,轉(zhuǎn)攤,其它綜合收益肯定要轉(zhuǎn)出來(lái),那就意味著信用減值損失也得變動(dòng)
老師好,請(qǐng)問(wèn)酒店行業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,只有買(mǎi)裝修工程材料發(fā)票,和人工支出,沒(méi)有收入,但營(yíng)業(yè)執(zhí)照已辦理了,請(qǐng)問(wèn)需要做賬嗎?需要報(bào)稅嗎?
請(qǐng)董老師解答,請(qǐng)問(wèn)老師,這題的解法為什么不是我上面寫(xiě)的這個(gè)
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我公司是充電公司,收錢(qián)是安任物流,,充電是安任物流,開(kāi)票讓我公司開(kāi)另外一家,(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫(xiě)委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師您好,我這個(gè)賬號(hào)是永久的現(xiàn)在怎么不能看中級(jí)課程呢?
老師如果24年4月因質(zhì)量問(wèn)題銷(xiāo)售退回23年2月的一批貨物不含稅收入100萬(wàn),會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上怎樣處理
老師您好,工資是按產(chǎn)值來(lái)的嗎?
1.企業(yè)所得稅年度申報(bào) 個(gè)人所得稅年度匯算清繳都是啥時(shí)候 2.企業(yè)所得稅增值稅季度或月度申報(bào)都是季下月度15號(hào)是嗎?3.消費(fèi)稅房產(chǎn)稅等一些其他稅種申報(bào)都有對(duì)應(yīng)稅種申報(bào)表?4.工商年度報(bào)告是幾月幾號(hào)?
老師好,我明天想去面試建筑公司會(huì)計(jì),目前對(duì)建筑業(yè)的繳納稅款這塊還不清楚,有一般計(jì)稅,簡(jiǎn)易計(jì)稅,異地預(yù)繳有分包抵減等,想請(qǐng)老師具體說(shuō)一下交稅這塊


您好,買(mǎi)包材10個(gè)花200元(假設(shè)含稅13%):借庫(kù)存商品176.99元、借進(jìn)項(xiàng)稅23.01元,貸銀行存款200元(200÷1.13≈176.99);賣(mài)7個(gè)收100元:借銀行存款100元,貸收入88.50元、貸銷(xiāo)項(xiàng)稅11.50元(100÷1.13≈88.50),同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本:借成本123.90元,貸庫(kù)存商品123.90元(176.99÷10×7≈123.90)。若免稅或小規(guī)模納稅人:買(mǎi)包材借庫(kù)存商品200元貸銀行存款200元;賣(mài)包材借銀行存款100元貸收入100元,同時(shí)借成本140元貸庫(kù)存商品140元(200÷10×7=140)。
是小規(guī)模納稅人,如果我預(yù)收一筆客戶的快遞費(fèi)300元,收到300元之后,要付給京東快遞300元,那我收到的300元快遞費(fèi)需要做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入里嗎?我收到的貨款都需要做確認(rèn)收入嗎?
?您好,作為小規(guī)模納稅人,預(yù)收客戶快遞費(fèi)300元時(shí):借銀行存款300元貸預(yù)收賬款300元;實(shí)際支付給京東快遞300元時(shí):借預(yù)收賬款300元貸銀行存款300元(若你賺取差價(jià)需確認(rèn)收入,比如收客戶300元但付京東280元,則20元差價(jià)借預(yù)收賬款300元貸收入20元貸銀行存款280元;若全額代收代付無(wú)差價(jià),則不做收入)。只有你實(shí)際賺取的服務(wù)費(fèi)部分才確認(rèn)收入,代收代付的快遞費(fèi)款項(xiàng)不屬于你的收入。
還是之前的一個(gè)問(wèn)題,我公司購(gòu)買(mǎi)了10個(gè)包材,比如收到了發(fā)票200元,我按發(fā)票進(jìn)了銷(xiāo)售費(fèi)用-包材費(fèi),然后賣(mài)掉了7個(gè),收到100元,請(qǐng)問(wèn)像這種的賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做呀?
?您好,如果已經(jīng)將購(gòu)買(mǎi)的包材200元直接計(jì)入 銷(xiāo)售費(fèi)用-包材費(fèi)(而不是庫(kù)存商品),那么賣(mài)出7個(gè)包材收100元時(shí):. 確認(rèn)收入:借銀行存款100元,貸其他業(yè)務(wù)收入100元(或主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,看業(yè)務(wù)性質(zhì)); 不結(jié)轉(zhuǎn)成本(因?yàn)橘M(fèi)用已一次性抵扣,不能再重復(fù)計(jì)入成本)。 這種做法會(huì)導(dǎo)致收入和費(fèi)用不匹配(收入100元但費(fèi)用200元),我們以后采購(gòu)包材先計(jì)入 庫(kù)存商品,賣(mài)出時(shí)再按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本(如借成本140元貸庫(kù)存商品140元)。