1.?異地預(yù)繳建筑工程增值稅,填報(bào)的是含稅數(shù)據(jù),在《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》中“銷售額”和“扣除金額”均填含稅值。 2.?操作核心:登錄項(xiàng)目地電子稅務(wù)局(跨區(qū)域報(bào)驗(yàn)戶身份)→ 進(jìn)入增值稅預(yù)繳申報(bào)模塊 → 按項(xiàng)目填含稅銷售額、扣除額(一般計(jì)稅預(yù)征率2%,簡易計(jì)稅3%)→ 提交申報(bào)并繳款。

老師好,一般納稅人申報(bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額勾選認(rèn)證成功了,數(shù)據(jù)是自動導(dǎo)入?還是手動填的呢?
老師:您好,一般納稅人不會申報(bào)增值稅報(bào)表,有數(shù)據(jù),能幫指導(dǎo)怎么填寫嘛?
老師你好,一般納稅人 填報(bào)增值稅申報(bào)表,沒有收入,只有進(jìn)項(xiàng) 這種情況增值稅表2填真實(shí)的數(shù)據(jù)還是先填寫0,等有收入在抵扣呢
老師你好,公司是一般納稅人 填報(bào)增值稅申報(bào)表,收入是0,進(jìn)項(xiàng)稅額是有數(shù)據(jù)的 這種情況申報(bào)的話是等有收入再認(rèn)證抵扣還是根據(jù)數(shù)據(jù)填寫表2
老師您好,我們是一般納稅人,房地產(chǎn)開發(fā)公司,上月開始開出含稅發(fā)票的,請問報(bào)稅的增值稅填報(bào)流程是怎么個(gè)報(bào)法呢?我是:主、附加稅費(fèi)申報(bào)那里填好 了進(jìn)項(xiàng)的發(fā)票數(shù)據(jù),請問增值稅預(yù)繳申報(bào)里面還需要填寫嗎?以前沒開過銷售發(fā)票時(shí),就是在預(yù)繳申報(bào)那里填寫的
老師這邊有erp系統(tǒng)的學(xué)習(xí)課程嗎?
請問董老師,B選項(xiàng)紅筆標(biāo)注的地方,綜債轉(zhuǎn)攤,綜債里的預(yù)期信用減值損失對應(yīng)的科目是其它綜合收益,轉(zhuǎn)攤,其它綜合收益肯定要轉(zhuǎn)出來,那就意味著信用減值損失也得變動
老師好,請問酒店行業(yè)現(xiàn)在處于籌建期,只有買裝修工程材料發(fā)票,和人工支出,沒有收入,但營業(yè)執(zhí)照已辦理了,請問需要做賬嗎?需要報(bào)稅嗎?
請董老師解答,請問老師,這題的解法為什么不是我上面寫的這個(gè)
老師,請問一下我公司是充電公司,收錢是安任物流,,充電是安任物流,開票讓我公司開另外一家,(也是這家公司的其他公司可以不)能讓他寫委托支付不呢?這種情況合法嗎
老師您好,我這個(gè)賬號是永久的現(xiàn)在怎么不能看中級課程呢?
老師如果24年4月因質(zhì)量問題銷售退回23年2月的一批貨物不含稅收入100萬,會計(jì)上和稅務(wù)上怎樣處理
老師您好,工資是按產(chǎn)值來的嗎?
1.企業(yè)所得稅年度申報(bào) 個(gè)人所得稅年度匯算清繳都是啥時(shí)候 2.企業(yè)所得稅增值稅季度或月度申報(bào)都是季下月度15號是嗎?3.消費(fèi)稅房產(chǎn)稅等一些其他稅種申報(bào)都有對應(yīng)稅種申報(bào)表?4.工商年度報(bào)告是幾月幾號?
老師好,我明天想去面試建筑公司會計(jì),目前對建筑業(yè)的繳納稅款這塊還不清楚,有一般計(jì)稅,簡易計(jì)稅,異地預(yù)繳有分包抵減等,想請老師具體說一下交稅這塊


好的,填表含稅的金額,沒有分包也是填表含稅的金額申報(bào)嗎?
老師想學(xué)習(xí)建筑行業(yè)找哪位老師聽課,老師指導(dǎo)一下
你網(wǎng)站搜索建筑就可以
是的,沒有分包時(shí)也需要按含稅金額申報(bào)。 根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅消費(fèi)稅與附加稅費(fèi)申報(bào)表整合有關(guān)事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2021年第20號)附件6《<增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表>及其附列資料填寫說明》規(guī)定,納稅人異地提供建筑服務(wù),在《增值稅及附加稅費(fèi)預(yù)繳表》的第1欄“建筑服務(wù)”行次中,第1列“銷售額”應(yīng)填寫納稅人提供建筑服務(wù)取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用(含稅),無論是否存在分包情況。
好的,規(guī)定按含稅金額申報(bào),謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝