存在風(fēng)險(xiǎn)的,因?yàn)檫@個(gè)是次年四月底之前申請退稅

生產(chǎn)出口退稅好久沒做了,請問一下: 我們工廠2021年12月出口一批貨物 現(xiàn)在12月所屬期已經(jīng)確認(rèn)收入,但12月發(fā)票想少認(rèn)證一點(diǎn),交點(diǎn)增值稅(不申報(bào)退稅)。2022年1月納稅申報(bào)期的時(shí)候在認(rèn)證申報(bào)退稅是否可以。我記得以前政策是可以的。請教各位,謝謝。
老師,我們是外貿(mào)公司,申請退稅顯示疑點(diǎn):存在出口日期與申報(bào)年月不在同一年度的出口數(shù)據(jù)。請問這個(gè)要怎么操作的?我們是去年2021年9月份出口的貨物,想要在2022年申請退稅的。
老師您好,請問一般納稅人貿(mào)易公司,申請出口退稅流程是怎樣的,公司2021年12月出口貨物報(bào)關(guān),勾選了出口退稅的進(jìn)項(xiàng)票,2022年1月開銷項(xiàng)票給外國公司,1、2月份的增值稅正常申報(bào),請問接下來想申請退稅,該怎么去操作,非常感謝!
我公司2021年11月出口了一批貨物在次年3月做了出口免抵退稅申報(bào),由于資料不齊全被稅務(wù)局駁回申請,請問這筆出口貨物我在次年3月已申報(bào)增值稅填列附表一免抵退欄,現(xiàn)在需要調(diào)整到免稅然后做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎?
要求請會做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答。我們公司2023年2月出口一批貨200萬有相對應(yīng)報(bào)關(guān)單,2023年3月份收到這筆出口貨物進(jìn)項(xiàng)發(fā)票100萬,稅務(wù)局要求我們要開出口發(fā)票才可以退稅,在2023年4月開出口發(fā)票200萬,請問現(xiàn)在我們要做2023年2月和3月的賬,這個(gè)兩筆分錄該怎么做呢?請老師寫成帶有數(shù)字的分錄,謝謝!請會做進(jìn)出口貿(mào)易的老師來回答!多謝了
老師,對公賬戶毎筆交易的手續(xù)費(fèi)是每次憑證一起做?還是月底一次性一張憑證合計(jì)做?
一般納稅人報(bào)表上得上期留抵和賬上什么科目核對
老師,下邊是我們公司的經(jīng)營范圍,可以開發(fā)票里邊的這個(gè)項(xiàng)目么?
老師我們是貨運(yùn)代理公司,上游車隊(duì)開過來的票是9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也要開9個(gè)點(diǎn)出去,如果其中有些費(fèi)用,稅法上是允許開6個(gè)點(diǎn)的,但車隊(duì)統(tǒng)一是以運(yùn)輸費(fèi)形式開給我們,全部9個(gè)點(diǎn),那我們是不是也必須開9個(gè)點(diǎn)?
老師你好請問:公司23年開票接近兩百萬,所屬期23年11月和12月才開始申報(bào)工資,這兩月工資申報(bào)一模一樣如圖共64.8萬。沒買社保沒走公戶對稅局說的是現(xiàn)金發(fā)工資,稅局專管員說要部分工資要調(diào)增,讓我們準(zhǔn)備勞動合同等證明工資真實(shí)性來反駁他的質(zhì)疑,這個(gè)應(yīng)該如何處理好呢?
來事,A合伙人投資100萬,B合伙人投資100萬,C合伙人投資100萬,D合伙人投資100萬。合伙成立一個(gè)合伙公司。這個(gè)合伙公司用400萬投資E股份有限公司,由于A合伙人出事了。想撤資。所以從合伙公司從E股份有限公司撤回A合伙人25%的份額,撤回120萬。然后A再從合伙企業(yè)撤資。這寫操作都涉及哪些稅。按哪些稅目交稅。
一般納稅人輔導(dǎo)期管理設(shè)置是由辦稅廳操作還是稅源單位稅收管理員操作呢
老師 問一下,我們這個(gè)月11.1號開始變?yōu)橐话慵{稅人,我們十月份還沒付款的業(yè)務(wù),能讓供應(yīng)商開專票嗎?
你好老師,受益人備案在哪里備案呢,怎么操作呢
管家婆工貿(mào)版T3 BOM單設(shè)置了耗用量,實(shí)際領(lǐng)用只能按設(shè)置的耗用量來領(lǐng)嗎?如是實(shí)際耗用與設(shè)置的不一致怎么處理,請樸老師幫忙解答


那請問可以彌補(bǔ)嗎?
還是要視同內(nèi)銷征稅?
只免稅不退稅,然后如果你想退稅,你就問一下你稅務(wù)局出口退稅科那邊 因?yàn)橛幸?guī)定,如果收匯晚了的話,可以做延期
好的謝謝老師!
不用客氣,周末愉快