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老師我想問一下,員工一次報2000元的話費并入工資交個稅,那么他的話費做通訊費可以稅前一次性扣除嗎,還是做員工福利費呀
請問老師我們公司和出租方(個人)簽了租房合同,為的是給員工住宿,我們按照福利費要交個稅,出租方不給我們開發(fā)票不能所得稅稅前扣除!那如果按房租的金額以津貼補助形式發(fā)給員工按福利費支出這樣就不需要發(fā)票了是嗎?就可稅前扣除了吧!
請問老師,甲單位在商場租賃一個地方,安排乙建筑公司施工,商場收甲單位施工押金10000元。工程完工,甲商場只退了8000元,說是1000元用電超標,另外1000元,現(xiàn)場施工衛(wèi)生不合格。甲單位做了營業(yè)外支出2000元。但是甲單位又朝乙建筑工程單位收取了這2000元,作為營業(yè)外收入。請問甲單位針對收入的2000元,需要繳納增值稅么?支出的2000元沒有發(fā)票可以在企業(yè)所得稅前扣除么。
請問老師,單位在郊區(qū)建了一個露營分公司,員工的餐費放到福利費,但是都是在郊區(qū)市場上買的菜 肉什么的,都是收據(jù),金額都是小于500元以下的,放到福利費,可以的吧。屬于小額零星支出么。企業(yè)所得稅前可以可以扣除么?基本每個月都有。
老師,我們員工自己采買食材自己做飯,請問這個菜錢我們固定每個月按人頭打入一個員工的賬號,這個屬于福利費,我們這種方式屬于內(nèi)部食堂么? 企業(yè)內(nèi)部設(shè)立員工食堂,將餐費補貼撥付給食堂的支出,職工福利費應該單獨設(shè)置賬冊,請問需要什么才能稅前扣除? 轉(zhuǎn)給固定賬戶后,結(jié)算票據(jù)后,結(jié)余的費用,這部分需要退回么?還是不用退回也可以按照轉(zhuǎn)出的菜錢來稅前扣除?
選項D應該是屬于*工資薪金*所得呀,為啥是屬于經(jīng)營所得? 這車(所有權(quán))是岀租車經(jīng)營單位的呀
老師我月末應該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呀,我們是采購商品后再批發(fā)賣出去,當月不會所有的都賣出去呀,我采購和配送的時候都做應交稅費的銷和進了。
物流行業(yè),客服先預付面單款?,F(xiàn)在清賬我們要退客戶錢。是直接退錢后算用的該開多少發(fā)票給客戶開票;還是找按預付金額開票,讓后退多少錢再開紅票紅沖更合適。是個體戶
老師您好,請問按照工序法核算成本是分步法嗎?
老師 請問 受益人信息備案 法定代表人證件號 填寫的法人 身份證號 后 提示 : 您輸入的法人/負責人信息不匹配 請核實后重新輸入 ?這個怎么解決?
老師,請問花生米屬于免稅嗎?開票名稱是什么了?
利潤,凈利潤怎么算?用減增值稅嗎?
老師好,請問,出現(xiàn)以下情況該如何處理呢? 1、光伏電站施工合同簽訂金額,是否必須與開票金額相一致呢 2、實物中,有出現(xiàn)這種情況,施工合同金額是10萬,但結(jié)算時,因為各種原因(材料扣款等),最終結(jié)算金額<10萬,造成結(jié)算金額與發(fā)票金額一致,但與合同金額不一致的情況
老師跨境電商出口退稅免稅嗎
法人要轉(zhuǎn)錢出來自己用用途寫啥怎么樣合法合規(guī)這筆錢是民辦非企業(yè)
您好,可以計入職工福利費,只要公司全年總的福利費沒超過工資總額的14%(計算式:全年福利費總額÷全年工資總額≤0.14),這筆錢就能在企業(yè)所得稅前扣除。至于是否要申報個稅,關(guān)鍵看這筆錢能不能明確分到某個員工頭上,如果是以現(xiàn)金、購物卡等形式直接發(fā)給員工,能量化到個人,就需要并入該員工當月工資申報個稅;如果是公司統(tǒng)一購買花圈、果籃等集體慰問品,無法量化到個人,則不需要申報個稅