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Q

老師,公司5月份買了一臺電腦,我給記入管理費用,辦公費了,現(xiàn)在改正的話,我要怎么做賬務(wù)處理?

2025-11-01 10:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-11-01 10:48

借:固定資產(chǎn) 借:管理費用-辦公費? 負數(shù)

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快賬用戶1162 追問 2025-11-01 10:51

可以寫貸:正數(shù)嗎?老師

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齊紅老師 解答 2025-11-01 10:52

不能,系統(tǒng)不能正常取數(shù)

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快賬用戶1162 追問 2025-11-01 10:54

哦哦,老師,這臺電腦5月份買的,我忘了計提折舊了,怎么辦?

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齊紅老師 解答 2025-11-01 10:55

在這個月補做就行

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快賬用戶1162 追問 2025-11-01 10:56

老師,補做賬務(wù)處理怎么寫?

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齊紅老師 解答 2025-11-01 10:56

借:管理費用-折舊費 貸:累計折舊

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快賬用戶1162 追問 2025-11-01 11:00

累計折舊的金額是之前幾個月的總和是嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-01 11:05

是的,就是那樣子的

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快賬用戶1162 追問 2025-11-01 11:19

老師,給銷售部買電腦,就是銷售費用—折舊費,對嗎?

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齊紅老師 解答 2025-11-01 11:27

是的,就是那樣做的

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你好,你要改的話,建議你返回去之前的賬套里面去改。
2024-09-20
同學(xué)您好,如果公司購買的電腦發(fā)票是6月份開的,但漏入賬了,現(xiàn)在需要進行賬務(wù)處理。具體步驟如下: 首先確認漏入賬的原因和責(zé)任人,并對其進行相應(yīng)的處理。如果是因為管理不善或者疏忽導(dǎo)致的漏入賬,需要及時采取措施防止類似事件再次發(fā)生。 根據(jù)漏開的發(fā)票,在賬務(wù)系統(tǒng)中新建一筆記賬憑證,填寫相關(guān)信息,如日期、證明號、摘要、借貸方科目、金額等。根據(jù)實際情況選擇相應(yīng)的借貸方科目進行記賬。 將新增的記賬憑證審核通過,然后將其錄入到總賬中。 最后,在科目余額表中確認各科目余額并核對總賬與明細賬是否一致。
2024-01-07
同學(xué)你好 固定資產(chǎn)最好體現(xiàn)一下 ,如果你們單位資產(chǎn)總額高 也可以費用化.
2023-07-16
你好,這個固定資產(chǎn)不屬于開辦費
2023-07-16
電腦需要改為固定資產(chǎn),按3年折舊
2024-07-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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