 
                            進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出才涉及費(fèi)用問(wèn)題,那個(gè)只是過(guò)渡科目,不管他
 
								
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    老師你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅當(dāng)進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),為什么用的是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,而不是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出?
老師進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄怎么做的?是不是 借:管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 然后月底結(jié)轉(zhuǎn)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅
老師問(wèn)下,去年有筆計(jì)入管理費(fèi)用-擔(dān)保費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅額1630.今年我做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:管理費(fèi)用-擔(dān)保費(fèi)1630 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1630 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1630 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出增值稅 1630 這個(gè)分錄做了,1630還要做什么分錄 也就是要多交1630增值稅,本來(lái)12月交增值稅36000+轉(zhuǎn)出1630=37630 37630在交附加稅。其他
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個(gè)有余額是什么情況?怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
請(qǐng)問(wèn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,稅局要求轉(zhuǎn)出不可用,憑證怎么做呢,我之前應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額是做到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
 
                請(qǐng)教老師,出口業(yè)務(wù)當(dāng)月最后一天報(bào)關(guān),出口發(fā)票來(lái)不及開,只能開在次月可以嗎?
老師,個(gè)體工商戶的增值稅也是季度30萬(wàn)內(nèi)免稅嗎?
老師好!咨詢下,作為采購(gòu)方,公司入庫(kù)庫(kù)存商品,除了入庫(kù)單,還需要其他證明資料嗎?入庫(kù)單上一般必須具備哪些要素,簽字人員或印章要求?
老師好,請(qǐng)問(wèn)增值稅電子普票(高速通行費(fèi))電子稅務(wù)局勾選平臺(tái)上發(fā)票下載不了,不下載直接勾選,也可入帳的吧(自制單子附在記帳憑證后面),可以不
老師 辦公出門打滴滴,開具的客運(yùn)服務(wù)費(fèi)普票中有3%進(jìn)項(xiàng)稅率,為什么在稅務(wù)局待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅中沒有呢
您好,老師我問(wèn)下殘保金是怎么算的。24年全年一共申報(bào)了226人其中有一百多人都是臨時(shí)工只申報(bào)一個(gè)月要怎么算全年在職職工人數(shù)
老師受益人備案,個(gè)人獨(dú)資企業(yè)不需要做么?
老師成品油批發(fā)增值稅的稅負(fù)率是多少?
扣的稅款在電子稅務(wù)局上怎么查一下
公司未營(yíng)業(yè)一直零申報(bào)的需要做受益人備案嗎,免于填報(bào)的那種

