同學(xué),你好
負(fù)數(shù)申報(bào),稅務(wù)局會(huì)跳出異常,聯(lián)系專管員告知情況

請問老師,當(dāng)月因金額有一些錯(cuò)誤紅沖了一張上月的增值稅專用發(fā)票,又新開了一張專票。我現(xiàn)在要申報(bào)增值稅,電子稅務(wù)局讀取銷項(xiàng)發(fā)票數(shù)據(jù)時(shí)已經(jīng)扣除了紅字發(fā)票的負(fù)數(shù)。請問我現(xiàn)在是根據(jù)這個(gè)數(shù)據(jù)直接申報(bào),還是需要在表里哪里再填負(fù)數(shù)數(shù)據(jù)?
我上月一張發(fā)票,忘了作廢,這月開了紅字,然后沒有其他收入了,這個(gè)月收入就為負(fù)的,我稅務(wù)要咋搞
老師 你好 9月出納開了一張紙質(zhì)版普票,然后又紅沖了,現(xiàn)在報(bào)稅,電子稅務(wù)局上帶出的數(shù)字和金稅盤上的數(shù)字不一樣,電子稅務(wù)局上沒減紅沖的數(shù)。怎么解決
上個(gè)月的電子普票在這個(gè)月沖紅了,那增值稅影響的是這個(gè)月嗎?上個(gè)月還是按沒沖紅的金額申報(bào)?
不小心開了兩張免稅的電子發(fā)票,然后增值稅已經(jīng)申報(bào)了,這兩張免稅的電子發(fā)票是不是這個(gè)月要紅沖掉。還是作廢增值稅申報(bào),重新填報(bào)。
zhubo從另一個(gè)公司跳槽到我們公司,對方讓我們付款給他們,他們開的是現(xiàn)代服務(wù)信息服務(wù)費(fèi)專票可以抵扣嗎
老師,那我9末的結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做呀,我剛接手,做賬的時(shí)候采購和銷售商品的時(shí)候都直接把應(yīng)交增值稅銷和進(jìn)項(xiàng)放進(jìn)去了,結(jié)果我們家不給客戶開發(fā)票,供應(yīng)商也沒給我們開發(fā)票,我月末應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅咋
單位銷項(xiàng)發(fā)票不開,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票對方這個(gè)月的還沒及時(shí)給開,我應(yīng)該怎么算這個(gè)月的增值稅
請問老師,怎么區(qū)分行政訴訟的管轄是中級還是基層?
小規(guī)模納稅人一般納稅人常用稅率及行業(yè)是什么
請問老師,對派出所、稅務(wù)所、工商所作出的行政行為不服,被申請人是誰,復(fù)議機(jī)關(guān)是誰?
老師,小規(guī)模開發(fā)票,老板覺得應(yīng)該收點(diǎn)稅點(diǎn)錢。要收多少
@董孝彬老師你好,我來報(bào)喜啦,我中級終于考過了,特意前來感謝您,謝謝謝謝!
老師有沒有出口商品代碼及退稅率表分享
老師,我還是沒懂,如果公司有內(nèi)外賬,那個(gè)分紅到底是咋分紅的最后


那有什么補(bǔ)救辦法嗎?讓她再開出來?
同學(xué),你好
可以做一筆收入,使得收入為正數(shù)