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其他應(yīng)付款不用付了,金額200萬。注銷時(shí)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要交增值稅跟企業(yè)所得稅嗎?彌補(bǔ)虧損往年虧損只能彌補(bǔ)32萬了,

2025-10-28 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-28 16:29

是的,那個(gè)要交所得稅,不交增值稅

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快賬用戶4812 追問 2025-10-28 16:33

資產(chǎn)負(fù)債表不是要清零嘛,要怎么樣列分錄呢?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 16:36

轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入就行

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快賬用戶4812 追問 2025-10-28 16:38

彌補(bǔ)虧損32萬,然后繳納稅:200-32=168萬*0.05=8.4萬?

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快賬用戶4812 追問 2025-10-28 16:39

2019年前虧損清零了,彌補(bǔ)不了虧損。股東投入的錢轉(zhuǎn)營業(yè)外收入又要交所得稅

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齊紅老師 解答 2025-10-28 16:41

是的,那個(gè)是要交所得稅的

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快賬用戶4812 追問 2025-10-28 17:03

老師您好,賬務(wù)怎么處理呢?怎么列分錄呀?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:07

借:其他應(yīng)付款 貸:營業(yè)外收入

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快賬用戶4812 追問 2025-10-28 17:14

借:其他應(yīng)付款200萬 貸:營業(yè)外收入200萬,彌補(bǔ)虧損不體現(xiàn)是嗎

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:17

不需要體現(xiàn)彌補(bǔ)虧損,申報(bào)的時(shí)候申報(bào)表彌補(bǔ)虧損

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快賬用戶4812 追問 2025-10-28 17:22

轉(zhuǎn)營業(yè)外收入,填年報(bào)繳納5所得稅嗎?

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齊紅老師 解答 2025-10-28 17:25

是的,營業(yè)外收入轉(zhuǎn)入本年利潤,按利潤總額彌補(bǔ)虧損再交所得稅

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是的,那個(gè)要交所得稅,不交增值稅
2025-10-28
注銷時(shí)轉(zhuǎn)營業(yè)外收入要交企業(yè)所得稅
不用交增值稅
2025-10-28
你好 ; 這個(gè)是什么原因?qū)е碌? 收不回來 ? 是對(duì)方破產(chǎn)了還是你們放棄了債權(quán) ?
2022-04-24
你好,可以的, 沒問題,您好,注銷一般要將資產(chǎn)負(fù)債清理為0只余實(shí)收資本,往來沒法清理的記入營業(yè)外收支,有利潤未分配的交納20%分紅稅后分給股東
2023-10-07
你好; 寫0 就可以了。你已經(jīng)清理掉了??
2023-08-18
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