同學(xué),你好
你是問增值稅稅負(fù)是怎么計(jì)算的嗎?

老師你好,請問建筑企業(yè)卡稅負(fù)率,外經(jīng)證預(yù)交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務(wù)收入100萬,巳經(jīng)在異地預(yù)交了2萬,我要使增值稅負(fù)達(dá)到0.03.我是在注冊地再交1萬還是3萬?
老師你好,請問建筑企業(yè)卡稅負(fù)率,外經(jīng)證預(yù)交的稅金也算在里面嗎?比如我本月不含稅建筑服務(wù)收入100萬,巳經(jīng)在異地預(yù)交了2萬,我要使增值稅負(fù)達(dá)到0.03.我是在注冊地再交1萬還是3萬?
個(gè)體戶,2022年4月起免增值稅,4-6月開票含稅金額32萬,免交增值稅,那要交多少企業(yè)所得稅,還有個(gè)人所得稅?還有無其他稅要交的?具體是怎么計(jì)算的?謝謝各位老師的解答!
請問老師,建筑業(yè)一般人,月底將進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅,全部結(jié)轉(zhuǎn)到,應(yīng)交稅費(fèi)-增值 稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,后,轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額。但此時(shí),因?yàn)槠髽I(yè)日常開票時(shí),會(huì)預(yù)繳2%的增值稅,在申報(bào)的時(shí)候附表4就直接抵掉了,所以接下來,增值稅還要怎樣結(jié)轉(zhuǎn),請看清題目再回答,謝謝
建筑行業(yè),增值稅繳納稅負(fù)3%,企業(yè)所得稅2%,掛靠老板說稅錢不止5%,他們一般還加上了要開專票抵扣對方加的稅錢,我要怎么解釋他們才能明白?增值稅是流轉(zhuǎn)稅,是不是在怎樣抵扣最終稅錢都要達(dá)到9%呢
老師,是不是公賬上提的備用金,給人轉(zhuǎn)的,就要憑發(fā)票沖平,如果是備用金的話,就是收據(jù)白條都可以,作為費(fèi)用,抵扣企業(yè)所得稅是嗎?
樸老師,請問旅游行業(yè),門票銷售,交不交印花稅?
融資租賃,第二期本利和是58244 開具第二期租賃利息:8160.17元,利率:8160.17/(58244-8160.17)=16.3%.合同沒說幾率是多少,只給了一個(gè)還款的本利和,第一期利息發(fā)票沒開,第一期本利和是40000元,那利息怎么算
支付供應(yīng)商的貨款,后續(xù)取得的發(fā)票,先計(jì)入預(yù)付賬款是嗎
老師 股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳納印花稅是按認(rèn)繳資本還是實(shí)繳資本計(jì)算
公司食堂買的菜可以做進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎,送客戶的月餅進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
請問老師,公司收到轉(zhuǎn)賬款,借:銀行存款 貸:專項(xiàng)應(yīng)付款,當(dāng)支出付差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)的時(shí)候怎么做分錄扣減專項(xiàng)應(yīng)付款呢?
個(gè)人代開發(fā)票的時(shí)候那個(gè)合同金額自動(dòng)生成錯(cuò)了 導(dǎo)致印花稅少付了3毛錢 這個(gè)要怎么辦?還是不用管。
自然人個(gè)人的賣貨物是怎么交稅的呢
2023年公司車輛報(bào)廢的車,同事今年8月份才拿回報(bào)廢注銷證明書,如何入賬?憑證怎么做呢


是的老師,麻煩詳細(xì)點(diǎn)
增值稅稅負(fù)率計(jì)算
計(jì)算公式:
增值稅稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅÷當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入×100%
舉例:
假設(shè)某企業(yè)在2024年全年實(shí)現(xiàn)不含稅銷售收入為1000萬元,實(shí)際繳納的增值稅稅額為50萬元。
增值稅稅負(fù)率=50÷1000×100%=5%
這個(gè)我會(huì)算,我只是不明白這個(gè)行業(yè)稅負(fù)都由哪些組成達(dá)到4-6%的
同學(xué),你好
總的稅負(fù)一般是包含增值稅稅負(fù)和企業(yè)所得稅稅負(fù)