朋友您 好,改過后還有提示嗎

老師,公司的車處置后,有損失,請(qǐng)問企業(yè)所得稅可以稅前扣除嗎?@董孝彬
@董孝彬老師,廣告公司員工先預(yù)付笫三方7500元led屏款,這個(gè)分錄不得是借:預(yù)付,貸:其他應(yīng)付嗎?你的分錄怎么是借:其他應(yīng)收,貸:銀存??
老師,我們公司員工社保醫(yī)保個(gè)人部分,還有個(gè)人所得稅都是公司承擔(dān)的,這個(gè)是不是不能稅前扣除?怎么做帳呢@董孝彬
老師,我想請(qǐng)教下。就是我來記賬公司上班一天開40多張票,報(bào)20家稅,這個(gè)速度不慢了吧,@董孝彬老師
請(qǐng)董孝彬老師回答,非董孝彬老師請(qǐng)勿擾!??! 老師你在哪個(gè)城市上班,我感覺這家公司的成本我搞不定,2個(gè)公司共用一個(gè)ERP系統(tǒng),也沒有用倉(cāng)位區(qū)分兩個(gè)公司的物料。比如8月采購(gòu)入庫(kù)現(xiàn)在入A倉(cāng),一會(huì)入B倉(cāng),一會(huì)來回調(diào)撥。這哪里等于有一個(gè)采購(gòu)入庫(kù)的數(shù)據(jù),一個(gè)調(diào)撥的入庫(kù)。真想線下找老師溝通下
購(gòu)買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?
工程公司代發(fā)工資發(fā)了400萬 但是分包方開了300萬發(fā)票 一部分代發(fā)工資還要給他們當(dāng)成本 這個(gè)怎么分啊 剩余100萬我們做工資嗎
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目


這樣填嗎,別的都填不上去,上面填了0.5,下面那個(gè)是自動(dòng)跳出來的,有個(gè)紅點(diǎn)
您好,填得對(duì),紅點(diǎn)提示是正常的,因?yàn)橄到y(tǒng)檢測(cè)到分支機(jī)構(gòu)的三項(xiàng)因素(營(yíng)收、薪酬、資產(chǎn))都是0卻仍有50%分?jǐn)偙壤?,這符合你分公司不營(yíng)業(yè)的情況,確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤即可繼續(xù)提交。
提交不來呀,咋辦呢
?您好,這個(gè)紅點(diǎn)錯(cuò)誤是因?yàn)橄到y(tǒng)計(jì)算的分支機(jī)構(gòu)應(yīng)分?jǐn)偠愵~(0.5)與你手動(dòng)填寫的分支機(jī)構(gòu)實(shí)際分?jǐn)偠愵~(0)不一致,你需要將下方“分支機(jī)構(gòu)納稅人識(shí)別號(hào)”那一行對(duì)應(yīng)的“分支機(jī)構(gòu)實(shí)際應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”手動(dòng)修改為0.5,使上下兩個(gè)數(shù)字相等即可提交。
填了,還是不對(duì)
?您好,根據(jù)圖片中的計(jì)算公式,你需要將“分支機(jī)構(gòu)實(shí)際應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”這一欄的數(shù)值0.50改為0.00,因?yàn)椤翱倷C(jī)構(gòu)實(shí)際應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”已經(jīng)是0.00,兩者相加必須等于“本年實(shí)際應(yīng)納所得稅額”(也是0.00),所以分支機(jī)構(gòu)金額應(yīng)為0。
就填這幾個(gè)數(shù)可以了吧,就是
然后就跳出提示
?您好,“分支機(jī)構(gòu)合計(jì)”行的“實(shí)際應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”是0.50,但系統(tǒng)計(jì)算出的正確值應(yīng)為0.00,你需要手動(dòng)將0.50改為0.00,使該數(shù)值與上方“總機(jī)構(gòu)實(shí)際應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”0.00相加后等于頂部的“本年實(shí)際應(yīng)納所得稅額”0.00,即可消除錯(cuò)誤提示并成功提交。
老師,能不能你打印一份,填上數(shù)字發(fā)我看看 我搞不定了呀
?您好,我沒有打印機(jī),修改A202000分配表底部“分支機(jī)構(gòu)合計(jì)”行,將其“實(shí)際應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”和“分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)(退)所得稅額”兩欄的數(shù)據(jù)都從0.50手動(dòng)修改為0.00,使其與上方“總機(jī)構(gòu)實(shí)際應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”0.00相加等于頂部的“本年實(shí)際應(yīng)納所得稅額”0.00即可提交。
老師,就是第7列兩行分別填0.25,別的都不用填,都是0
這樣跟初期表沒填之前一樣
?您好,需要在A202000分配表的第7列“分?jǐn)偙壤毕聝尚蟹謩e正確填寫0.25(這已完成),但最關(guān)鍵的是必須將底部“分支機(jī)構(gòu)合計(jì)”行對(duì)應(yīng)的“實(shí)際應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”和“分?jǐn)倯?yīng)補(bǔ)(退)所得稅額”兩欄的數(shù)據(jù)都手動(dòng)修改為0.00,確保與上方“總機(jī)構(gòu)實(shí)際應(yīng)分?jǐn)偹枚愵~”0.00相加等于頂部的“本年實(shí)際應(yīng)納所得稅額”0.00
就這樣的,
?您好,是的,就按圖片上這樣填寫完全正確,所有數(shù)據(jù)都已歸零且邏輯正確(總機(jī)構(gòu)與分支機(jī)構(gòu)實(shí)際分?jǐn)傤~均為0.00),現(xiàn)在可以直接提交申報(bào)表
就是這樣子,快崩潰了
?您好,這個(gè)錯(cuò)誤提示“分配比例之和不等于1”說明你填寫的《企業(yè)所得稅匯總納稅分支機(jī)構(gòu)分配表》中,總機(jī)構(gòu)和全部分支機(jī)構(gòu)的“分?jǐn)偙壤笨偤筒皇?00%(即1)。點(diǎn)擊下方的藍(lán)色“查看”按鈕,系統(tǒng)會(huì)明確告訴你具體是哪張表、哪個(gè)比例填錯(cuò)了,然后你只需要按照提示將總機(jī)構(gòu)和所有分公司的“分?jǐn)偙壤毙拚秊榭偤偷扔?即可提交成功
不顯示哪里錯(cuò)了,就這樣
?您好,系統(tǒng)當(dāng)前狀態(tài)是:您2025年10月的增值稅申報(bào)已完成,界面提示您點(diǎn)擊“開始自檢”按鈕來檢查數(shù)據(jù)問題,但您選擇不進(jìn)行此項(xiàng)檢查。因此,目前沒有錯(cuò)誤信息顯示