小規(guī)模申報(bào)表上出現(xiàn)負(fù)數(shù),可以留抵,也可以申請(qǐng)退稅

老師,小規(guī)模增值稅申報(bào),有負(fù)數(shù),所以申報(bào)后去稅務(wù)局改報(bào)表了,回來發(fā)現(xiàn)忘記算無票收入了,再去稅務(wù)局改一次表嗎?
老師,小規(guī)模增值稅申報(bào),有負(fù)數(shù),所以申報(bào)后去稅務(wù)局改報(bào)表了,回來發(fā)現(xiàn)忘記算無票收入了,我是要再去稅務(wù)局改一次表嗎?
老師,小規(guī)模,沒有任何業(yè)務(wù),老板是為了留著這個(gè)公司,我都是零申報(bào),個(gè)稅也是零申報(bào),個(gè)稅可以零申報(bào)嗎,我是申報(bào)成功了,稅局會(huì)找事嗎
小規(guī)??梢允褂蒙钲陔娮佣悇?wù)局申報(bào)客戶端嗎?還是說只能使用電子稅務(wù)局網(wǎng)頁版呢
我是小規(guī)模納稅人,我在快賬上是按月做賬,電子稅務(wù)局是按季度申報(bào),我是按快賬上的資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)字申報(bào)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表,這樣可以嗎?
請(qǐng)問老師,應(yīng)收賬款出現(xiàn)負(fù)193980.91,資產(chǎn)負(fù)債科目重分類入那個(gè)科目?
企業(yè)所得稅預(yù)繳 當(dāng)月工資次月發(fā),應(yīng)付職工薪酬工資借方是去年12月到今年8月,填實(shí)際支付工資的時(shí)候直接取帳上的書,還是取個(gè)稅1-9月的數(shù)字呢
老師,請(qǐng)問融資,現(xiàn)在銀行還要求會(huì)計(jì)調(diào)報(bào)表嗎
老師農(nóng)產(chǎn)品加工制造業(yè),生產(chǎn)13%的產(chǎn)品。采購(gòu)新鮮西紅柿:借 原材料9100 進(jìn)項(xiàng)900 貸應(yīng)付10000;領(lǐng)用: 借 生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 9100 貸原材料 9100 加計(jì):借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 100 貸生產(chǎn)成本-直接生產(chǎn)成本-直接材料 100?這樣對(duì)么?這樣原材料就是9100 稅1000了 生產(chǎn)成本-直接材料9000?感覺有問題麻煩老師看看分錄那里錯(cuò)了
老師,我們公司收了保險(xiǎn)公司的錢,但是把修車的活給了一個(gè)私人個(gè)人做,他需要給我開什么樣的發(fā)票
把別的賬套期末數(shù)移到總公司賬套里,可以不新建賬套合并嗎?還是合并賬套一定要新建一個(gè)賬套?
老師您好,我想向您咨詢一個(gè)問題。我是今天25號(hào)申報(bào)了增值稅和附加稅,但是老板的對(duì)公戶上沒有錢,他說要27號(hào)中午的時(shí)候才能把錢打到對(duì)公賬戶上面。那么我27號(hào)再在電子稅務(wù)局里面繳納稅款可以嗎?
老師13題d選項(xiàng)移送環(huán)節(jié)不是不征稅嗎?這里怎么還交稅
小規(guī)模納稅人能直接開專票嗎?
老師,您好,請(qǐng)問下財(cái)務(wù)核對(duì)了進(jìn)銷存,如果老板不信任,怎么檢查?


老師申請(qǐng)退稅怎么申請(qǐng),在系統(tǒng)申請(qǐng)嗎
要稅局大廳去做申請(qǐng)
霉菌如果有負(fù)數(shù)只要不申請(qǐng)就沒事唄
是,如果有負(fù)數(shù)只要不申請(qǐng)就沒事
老師這個(gè)季度有負(fù)數(shù),下個(gè)季度報(bào)表怎么衘接,小規(guī)模報(bào)是不是只顯示當(dāng)季度的數(shù)據(jù)
老師我知道開票時(shí)候自動(dòng)抵減了
紅沖的這部分有交增值稅嗎
老師追設(shè)紅沖的部分己經(jīng)交過稅了
已經(jīng)交過稅的這種,而且是小規(guī)模,通常是申請(qǐng)退稅。下個(gè)季度會(huì)如何體現(xiàn),不記得了,可下個(gè)季度看下申報(bào)表
老師你的意思就是小規(guī)模增值稅申報(bào)表最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)唄,出現(xiàn)了還得申請(qǐng)退稅
是的,最好不要出現(xiàn)負(fù)數(shù)。