你好,可通過(guò)電子稅務(wù)局【我要辦稅】-【證明開(kāi)具】-【開(kāi)具稅收完稅證明(文書(shū)式)】查詢(xún)

老師,本年度應(yīng)該繳納的稅收在財(cái)務(wù)軟件哪里查詢(xún)數(shù)據(jù)?本年應(yīng)發(fā)從業(yè)人員薪酬總額,在財(cái)務(wù)軟件哪里查看數(shù)據(jù)
老師,企業(yè)的年納稅總額,從哪里看數(shù)據(jù)?
老師,我想問(wèn)下就是殘保金的上年在職職工工資總額這個(gè)數(shù)據(jù)從哪里查看
老師,如果想看公司從開(kāi)業(yè)以來(lái)的凈利潤(rùn)應(yīng)該查看哪個(gè)數(shù)據(jù)呢?從2022年-2024年的
老師好,請(qǐng)問(wèn)2024年增值稅總額在哪看
1-12個(gè)月人數(shù)/12的值,有小數(shù),申報(bào)殘保金的時(shí)候不看小數(shù)點(diǎn)后面直接取整數(shù),還是小數(shù)點(diǎn)后面一位四舍五入的取整數(shù)
申報(bào)殘保金的時(shí)候,上年職工年平均工資怎么算
職工薪酬:已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬 職工薪酬:實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬 的填寫(xiě)內(nèi)容
老師,我入賬的時(shí)候計(jì)提了企業(yè)所得稅,但是申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)它有彌補(bǔ)以前年度虧損了,那我這個(gè)應(yīng)該怎么做?
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模30萬(wàn)內(nèi)免稅收入可否不用計(jì)提增值稅科目?
電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)里面的利潤(rùn)表季報(bào)怎么填寫(xiě)
電商,有一筆收入打入我們公戶(hù),這筆錢(qián)之前屬于代發(fā)貨,之前一直沒(méi)對(duì)賬也沒(méi)確認(rèn)收入,現(xiàn)在錢(qián)轉(zhuǎn)到八月份了,那現(xiàn)在我應(yīng)該怎么做,直接做成8?都收入可以嗎?;蛘咭趺醋霾藕茫窘衲陝傞_(kāi)的
一般納稅人增值稅申報(bào)表主表的第28行怎么填,是填附表四本期實(shí)際預(yù)交的增值稅還是填本期抵扣的增值稅
9月計(jì)提了壞賬,借:信用減值損失,貸壞賬準(zhǔn)備1W,季度所得稅申報(bào)這里怎么申報(bào),信用減值灰色的,填不了
老師,請(qǐng)問(wèn)房開(kāi)企業(yè)的管理費(fèi)用有哪些呢


老師 如果看賬的話(huà) 是看未交增值稅借方?
看未交增值稅的借方發(fā)生額